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鹿児島県熊毛郡南種子町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,040,852 988,682 976,316 940,003 925,296 932,349 949,464 946,999 920,582 934,404 929,070 893,052 894,134
(構成比) 21.0% 21.1% 22.3% 21.3% 19.7% 23.7% 24.1% 18.7% 15.2% 18.9% 20.2% 16.3% 16.7%
物件費 645,305 582,316 469,487 445,907 463,552 480,606 604,340 637,499 667,404 745,547 704,364 742,496 726,193
(構成比) 13.0% 12.4% 10.7% 10.1% 9.9% 12.2% 15.3% 12.6% 11.0% 15.1% 15.3% 13.6% 13.5%
維持補修費 37,986 59,798 46,315 48,503 54,681 60,310 19,452 5,078 4,005 24,626 35,715 39,695 39,664
(構成比) 0.8% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2% 1.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.5% 0.8% 0.7% 0.7%
扶助費 123,410 180,028 176,778 168,871 172,671 193,818 210,671 237,818 328,039 340,490 338,940 352,984 377,399
(構成比) 2.5% 3.8% 4.0% 3.8% 3.7% 4.9% 5.3% 4.7% 5.4% 6.9% 7.4% 6.5% 7.0%
補助費等 542,528 571,159 520,363 503,631 532,893 538,466 584,027 715,991 636,769 576,987 616,214 651,588 663,576
(構成比) 10.9% 12.2% 11.9% 11.4% 11.3% 13.7% 14.8% 14.1% 10.5% 11.7% 13.4% 11.9% 12.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 545,070 434,722 1,425,160 2,077,082 1,155,100 826,777 1,631,249 1,457,883
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 11.0% 28.1% 34.4% 23.3% 18.0% 29.8% 27.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 25,445 36,399 484 180,029 58,477 23,039 60,158 33,660
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.9% 0.0% 3.0% 1.2% 0.5% 1.1% 0.6%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 868,905 842,906 835,910 805,943 694,701 667,492 632,126 648,617 672,016 695,906 675,977 665,838 726,560
(構成比) 17.5% 18.0% 19.1% 18.2% 14.8% 16.9% 16.0% 12.8% 11.1% 14.1% 14.7% 12.2% 13.5%
積立金 1,478 48,037 8,079 137,784 36,447 149,840 68,103 61,213 160,639 3,539 2,778 2,791 3,109
(構成比) 0.0% 1.0% 0.2% 3.1% 0.8% 3.8% 1.7% 1.2% 2.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 650 50 50 50 50 50 50
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 53,066 51,575 51,160 36,800 34,140 28,258 22,848 31,168
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 1.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.6%
繰出金 237,214 225,250 260,109 288,345 288,731 295,094 348,315 340,489 359,662 381,863 414,802 403,344 411,983
(構成比) 4.8% 4.8% 5.9% 6.5% 6.1% 7.5% 8.8% 6.7% 6.0% 7.7% 9.0% 7.4% 7.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,040,852 988,682 976,316 940,003 925,296 932,349 949,464 946,999 920,582 934,404 929,070 893,052 894,134 1,002,383 982,513 990,186 976,197
職員数(人) 123 124 118 114 110 110 106 109 107 109 108 108 109 106 100 100 101

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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