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鹿児島県肝属郡錦江町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 1,376,378 1,291,302 1,223,726 1,184,103 1,159,967 1,129,515 1,088,453 1,067,968 1,070,760 1,028,337 1,008,635
(構成比) 0.0% 0.0% 16.4% 16.4% 17.4% 16.8% 17.5% 15.2% 14.9% 15.5% 16.4% 14.8% 14.9%
物件費 0 0 1,049,004 668,495 678,951 572,659 579,264 570,787 588,911 583,144 519,678 549,680 626,120
(構成比) 0.0% 0.0% 12.5% 8.5% 9.7% 8.1% 8.7% 7.7% 8.0% 8.5% 8.0% 7.9% 9.2%
維持補修費 0 0 52,131 18,938 17,285 20,530 28,659 16,324 19,892 14,420 37,711 47,611 43,179
(構成比) 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.6% 0.7% 0.6%
扶助費 0 0 560,614 545,953 503,901 539,277 582,059 593,726 710,997 732,356 784,866 810,107 838,883
(構成比) 0.0% 0.0% 6.7% 7.0% 7.2% 7.6% 8.8% 8.0% 9.7% 10.7% 12.0% 11.7% 12.4%
補助費等 0 0 748,685 652,202 639,837 654,942 626,990 756,612 584,886 622,282 613,952 658,969 705,626
(構成比) 0.0% 0.0% 8.9% 8.3% 9.1% 9.3% 9.4% 10.2% 8.0% 9.1% 9.4% 9.5% 10.4%
普通建設事業費 0 0 2,240,487 0 0 1,487,133 1,274,256 1,700,978 1,292,507 1,278,505 1,239,498 1,408,064 1,455,775
(構成比) 0.0% 0.0% 26.8% 0.0% 0.0% 21.1% 19.2% 22.9% 17.6% 18.6% 19.0% 20.3% 21.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 133,979 28,629 15,625 3,154 900 28,829 12,226 11,396
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 1,316,352 1,344,269 1,419,058 1,463,153 1,493,305 1,500,279 1,412,744 1,406,665 1,368,773 1,341,278 1,251,440
(構成比) 0.0% 0.0% 15.7% 17.1% 20.2% 20.8% 22.5% 20.2% 19.3% 20.5% 21.0% 19.3% 18.4%
積立金 0 0 354,469 209,014 136,557 341,267 212,601 489,019 586,588 524,405 221,644 446,246 190,009
(構成比) 0.0% 0.0% 4.2% 2.7% 1.9% 4.8% 3.2% 6.6% 8.0% 7.6% 3.4% 6.4% 2.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 230 1,150 250 200 150 150 150 150
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 8,000 8,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 0 0 670,331 610,119 667,865 653,045 650,808 655,850 1,035,972 640,803 628,977 627,180 647,916
(構成比) 0.0% 0.0% 8.0% 7.8% 9.5% 9.3% 9.8% 8.8% 14.1% 9.3% 9.6% 9.0% 9.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 1,376,378 1,291,302 1,223,726 1,184,103 1,159,967 1,129,515 1,088,453 1,067,968 1,070,760 1,028,337 1,008,635 989,885 949,210 941,400 963,894
職員数(人) 0 0 156 151 146 146 137 133 128 128 126 117 116 113 112 112 108

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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