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熊本県球磨郡相良村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 702,551 692,259 680,133 643,422 624,619 593,449 609,311 513,616 571,012 566,926 519,274 504,627 532,639
(構成比) 19.0% 18.8% 22.4% 21.2% 21.4% 19.8% 20.5% 15.3% 14.1% 17.4% 16.7% 14.4% 15.0%
物件費 475,067 454,118 438,493 410,386 372,402 350,292 318,879 428,280 336,729 384,985 376,374 390,462 434,671
(構成比) 12.9% 12.3% 14.4% 13.5% 12.8% 11.7% 10.7% 12.8% 8.3% 11.8% 12.1% 11.2% 12.3%
維持補修費 10,265 6,386 6,611 5,743 41,314 41,052 34,705 81,604 47,503 58,503 39,943 38,623 46,434
(構成比) 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 1.4% 1.4% 1.2% 2.4% 1.2% 1.8% 1.3% 1.1% 1.3%
扶助費 304,302 376,517 389,997 184,979 381,549 413,934 419,219 420,964 500,360 500,792 503,611 487,887 527,532
(構成比) 8.2% 10.2% 12.8% 6.1% 13.1% 13.8% 14.1% 12.6% 12.4% 15.4% 16.2% 13.9% 14.9%
補助費等 334,446 347,791 326,171 571,194 405,525 400,050 367,846 735,510 383,666 378,576 408,515 453,891 615,848
(構成比) 9.1% 9.4% 10.7% 18.8% 13.9% 13.3% 12.4% 21.9% 9.5% 11.6% 13.1% 13.0% 17.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 271,571 261,655 244,581 972,219 263,450 161,091 526,861 459,145
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 8.8% 7.3% 24.1% 8.1% 5.2% 15.1% 12.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 10,399 8,055 8,337 5,831 13,534 38,448 13,955 45,091
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.4% 1.2% 0.4% 1.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 429,712 443,213 475,129 473,144 492,718 494,601 511,184 477,297 435,217 436,930 390,545 342,928 329,481
(構成比) 11.6% 12.0% 15.6% 15.6% 16.9% 16.5% 17.2% 14.2% 10.8% 13.4% 12.5% 9.8% 9.3%
積立金 41,446 681 677 345 345 80,300 66,177 56,916 308,851 113,838 180,622 233,777 58,181
(構成比) 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 2.2% 1.7% 7.6% 3.5% 5.8% 6.7% 1.6%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 5 500 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 291,640 238,108 285,154 316,618 311,553 346,933 380,070 386,381 479,156 537,050 495,637 504,996 496,939
(構成比) 7.9% 6.5% 9.4% 10.4% 10.7% 11.6% 12.8% 11.5% 11.9% 16.5% 15.9% 14.4% 14.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 702,551 692,259 680,133 643,422 624,619 593,449 609,311 513,616 571,012 566,926 519,274 504,627 532,639 546,527 532,459 533,890 548,965
職員数(人) 75 72 69 65 62 62 56 57 58 56 56 56 58 58 59 59 61

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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