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熊本県球磨郡多良木町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,275,322 1,239,789 1,220,757 1,133,394 1,155,301 1,077,816 1,022,257 949,938 952,482 911,750 902,147 874,869 924,856
(構成比) 21.6% 19.0% 19.3% 16.7% 19.7% 19.1% 17.8% 15.2% 12.4% 14.1% 14.3% 12.2% 15.1%
物件費 595,374 663,754 596,751 569,979 526,753 642,798 507,306 601,765 616,273 634,274 565,060 631,833 727,228
(構成比) 10.1% 10.2% 9.4% 8.4% 9.0% 11.4% 8.8% 9.7% 8.0% 9.8% 9.0% 8.8% 11.9%
維持補修費 60,451 66,350 71,887 62,392 55,162 69,220 64,435 74,260 66,225 77,004 73,497 79,999 60,086
(構成比) 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.9% 1.2% 1.1% 1.2% 0.9% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0%
扶助費 556,489 710,104 732,214 758,154 742,956 749,624 770,842 799,852 933,699 952,340 998,578 1,021,333 1,072,908
(構成比) 9.4% 10.9% 11.6% 11.2% 12.7% 13.3% 13.4% 12.8% 12.2% 14.8% 15.9% 14.2% 17.5%
補助費等 850,786 697,410 682,435 704,333 752,059 791,037 1,014,545 1,112,097 929,501 867,236 849,849 860,344 856,070
(構成比) 14.4% 10.7% 10.8% 10.4% 12.8% 14.0% 17.7% 17.9% 12.1% 13.4% 13.5% 12.0% 14.0%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 627,656 601,713 999,705 2,469,778 1,282,512 1,311,721 2,068,548 913,146
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 10.5% 16.0% 32.2% 19.9% 20.9% 28.8% 14.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 36,035 67,281 23,176 3,279 19,388 35,217 10,233 23,134
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.2% 0.4% 0.0% 0.3% 0.6% 0.1% 0.4%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 966,051 899,058 899,964 920,032 920,337 959,432 980,540 930,499 803,439 788,327 778,224 742,946 705,557
(構成比) 16.4% 13.8% 14.2% 13.5% 15.7% 17.0% 17.1% 14.9% 10.5% 12.2% 12.4% 10.3% 11.5%
積立金 67,764 178,563 15,101 2,060 2,741 7,107 9,271 32,630 108,325 143,229 2,138 94,904 17,251
(構成比) 1.2% 2.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.5% 1.4% 2.2% 0.0% 1.3% 0.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50,961 51,842 60,017 66,443 67,762 67,789 68,400 69,407
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 1.1% 1.1% 1.0% 1.1%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 572,552 556,961 612,469 619,340 628,445 620,821 651,851 645,802 714,157 706,272 704,646 732,907 758,373
(構成比) 9.7% 8.5% 9.7% 9.1% 10.7% 11.0% 11.4% 10.4% 9.3% 10.9% 11.2% 10.2% 12.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,275,322 1,239,789 1,220,757 1,133,394 1,155,301 1,077,816 1,022,257 949,938 952,482 911,750 902,147 874,869 924,856 928,550 930,922 943,058 964,905
職員数(人) 125 126 119 121 110 110 102 102 97 95 95 100 101 103 101 101 101

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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