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熊本県上益城郡山都町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 2,918,341 2,783,494 2,590,613 2,597,406 2,537,647 2,544,518 2,491,568 2,433,733 2,365,883 2,255,444 2,239,077
(構成比) 0.0% 0.0% 18.0% 20.8% 18.2% 17.3% 18.4% 18.8% 19.2% 19.1% 17.2% 18.7% 16.9%
物件費 0 0 2,366,493 1,664,004 1,538,274 1,530,682 1,473,518 1,549,078 1,644,781 1,638,847 1,615,773 1,645,045 1,848,537
(構成比) 0.0% 0.0% 14.6% 12.4% 10.8% 10.2% 10.7% 11.4% 12.7% 12.9% 11.8% 13.7% 14.0%
維持補修費 0 0 55,311 49,854 48,949 44,269 29,379 4,701 22,426 7,646 20,748 24,793 49,886
(構成比) 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4%
扶助費 0 0 797,943 756,841 734,423 761,696 768,779 800,049 1,007,239 1,049,042 1,088,250 1,096,855 1,220,515
(構成比) 0.0% 0.0% 4.9% 5.7% 5.2% 5.1% 5.6% 5.9% 7.7% 8.2% 7.9% 9.1% 9.2%
補助費等 0 0 1,666,301 1,552,441 1,638,720 1,488,844 1,379,853 1,905,373 1,420,632 1,481,512 1,493,341 1,557,395 1,523,439
(構成比) 0.0% 0.0% 10.3% 11.6% 11.5% 9.9% 10.0% 14.1% 10.9% 11.6% 10.9% 12.9% 11.5%
普通建設事業費 0 0 4,813,225 0 0 1,900,911 2,358,432 3,130,271 3,133,049 2,820,551 3,610,288 2,203,165 3,400,802
(構成比) 0.0% 0.0% 29.6% 0.0% 0.0% 12.7% 17.1% 23.1% 24.1% 22.2% 26.3% 18.3% 25.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 2,805,624 1,726,126 78,179 57,803 257,156 517,766 196,686 30,053
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.7% 12.5% 0.6% 0.4% 2.0% 3.8% 1.6% 0.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 2,507,026 2,260,740 2,217,669 2,252,628 2,294,299 1,982,739 1,910,889 1,741,124 1,674,379 1,612,461 1,539,451
(構成比) 0.0% 0.0% 15.4% 16.9% 15.6% 15.0% 16.6% 14.6% 14.7% 13.7% 12.2% 13.4% 11.6%
積立金 0 0 174,208 1,101 2,820 666,436 161,289 327,148 109,706 126,379 105,793 184,007 54,219
(構成比) 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 4.4% 1.2% 2.4% 0.8% 1.0% 0.8% 1.5% 0.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 9 1,500 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 12,606 10,475 9,400 7,320 6,420 26,960 5,280 4,500
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 949,433 893,531 910,986 963,913 1,081,621 1,205,929 1,192,995 1,156,055 1,225,662 1,256,695 1,327,635
(構成比) 0.0% 0.0% 5.8% 6.7% 6.4% 6.4% 7.8% 8.9% 9.2% 9.1% 8.9% 10.4% 10.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 2,918,341 2,783,494 2,590,613 2,597,406 2,537,647 2,544,518 2,491,568 2,433,733 2,365,883 2,255,444 2,239,077 2,358,889 2,184,131 2,119,504 1,945,535
職員数(人) 0 0 327 306 298 298 292 289 280 271 272 263 263 245 239 239 216

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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