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熊本県上益城郡甲佐町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,129,056 1,100,600 1,091,139 1,051,906 1,006,352 983,026 986,163 878,831 831,110 833,257 809,424 839,758 844,183
(構成比) 21.7% 23.5% 19.4% 18.9% 20.2% 20.7% 17.6% 16.2% 15.0% 14.9% 12.3% 13.4% 12.8%
物件費 531,097 469,858 488,316 441,934 431,106 456,547 392,191 448,010 491,299 462,971 514,376 493,761 551,144
(構成比) 10.2% 10.0% 8.7% 7.9% 8.7% 9.6% 7.0% 8.3% 8.9% 8.3% 7.8% 7.9% 8.4%
維持補修費 36,738 43,221 25,849 23,397 22,203 27,290 34,338 29,284 27,229 26,502 38,282 37,987 35,202
(構成比) 0.7% 0.9% 0.5% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5%
扶助費 421,665 529,920 582,889 606,136 610,499 624,857 656,507 772,165 938,177 1,021,086 1,081,869 1,112,409 1,191,620
(構成比) 8.1% 11.3% 10.4% 10.9% 12.3% 13.2% 11.7% 14.3% 16.9% 18.2% 16.4% 17.7% 18.1%
補助費等 563,059 564,399 552,847 535,783 509,442 498,366 514,242 714,955 522,805 552,421 530,288 598,217 616,425
(構成比) 10.8% 12.1% 9.8% 9.6% 10.2% 10.5% 9.2% 13.2% 9.4% 9.9% 8.0% 9.5% 9.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 617,024 1,614,719 1,122,691 1,215,407 1,308,876 2,060,495 1,784,667 1,759,492
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 28.9% 20.7% 22.0% 23.4% 31.2% 28.4% 26.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 255,212 69,926 5,515 0 792 8,330 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 640,092 657,729 669,451 678,986 692,465 735,736 812,086 805,140 827,292 789,866 822,365 802,683 791,547
(構成比) 12.3% 14.1% 11.9% 12.2% 13.9% 15.5% 14.5% 14.9% 14.9% 14.1% 12.5% 12.8% 12.0%
積立金 41,261 348 279,486 76,168 134,774 66,129 19,390 134,966 183,142 94,167 23,520 64,500 74,027
(構成比) 0.8% 0.0% 5.0% 1.4% 2.7% 1.4% 0.3% 2.5% 3.3% 1.7% 0.4% 1.0% 1.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 5 600 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 487,861 464,229 485,626 438,170 466,567 479,892 495,495 500,224 499,158 514,465 715,191 540,192 721,221
(構成比) 9.4% 9.9% 8.6% 7.9% 9.4% 10.1% 8.9% 9.2% 9.0% 9.2% 10.8% 8.6% 11.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,129,056 1,100,600 1,091,139 1,051,906 1,006,352 983,026 986,163 878,831 831,110 833,257 809,424 839,758 844,183 806,260 850,473 808,968 820,086
職員数(人) 134 132 124 121 114 114 99 99 100 103 106 105 104 108 111 111 112

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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