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熊本県上益城郡嘉島町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 717,421 725,445 717,619 693,983 695,113 682,830 673,911 597,917 608,760 669,515 620,195 629,598 647,798
(構成比) 23.8% 23.8% 23.5% 21.1% 23.2% 24.5% 19.0% 17.6% 16.0% 18.0% 14.9% 11.6% 17.3%
物件費 354,743 345,612 330,247 307,864 310,904 322,305 312,009 358,611 376,211 402,765 376,456 509,582 477,340
(構成比) 11.8% 11.3% 10.8% 9.3% 10.4% 11.6% 8.8% 10.5% 9.9% 10.9% 9.0% 9.4% 12.8%
維持補修費 14,628 18,442 18,176 21,084 24,107 35,731 27,677 26,752 26,134 43,835 49,579 13,803 16,921
(構成比) 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8% 1.3% 0.8% 0.8% 0.7% 1.2% 1.2% 0.3% 0.5%
扶助費 157,053 176,564 282,730 310,561 316,465 358,060 400,971 386,007 502,333 516,207 550,808 574,161 658,432
(構成比) 5.2% 5.8% 9.2% 9.4% 10.6% 12.9% 11.3% 11.4% 13.2% 13.9% 13.2% 10.6% 17.6%
補助費等 364,287 354,397 339,665 345,042 349,197 376,461 382,635 534,527 385,946 392,071 431,197 428,648 438,333
(構成比) 12.1% 11.6% 11.1% 10.5% 11.7% 13.5% 10.8% 15.7% 10.1% 10.6% 10.3% 7.9% 11.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 460,767 891,738 694,606 908,869 848,361 1,219,250 2,468,396 617,066
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.5% 25.1% 20.4% 23.8% 22.9% 29.2% 45.5% 16.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 306,807 284,887 263,800 259,304 200,392 210,752 222,788 239,459 249,751 260,889 249,688 266,387 301,777
(構成比) 10.2% 9.3% 8.6% 7.9% 6.7% 7.6% 6.3% 7.0% 6.6% 7.0% 6.0% 4.9% 8.1%
積立金 48,077 97,040 184,363 137,783 185,587 26,433 321,741 235,403 417,084 196,407 285,969 122,425 149,831
(構成比) 1.6% 3.2% 6.0% 4.2% 6.2% 0.9% 9.1% 6.9% 10.9% 5.3% 6.9% 2.3% 4.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 7 600 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 252,847 287,237 356,360 368,947 339,390 310,961 320,856 327,416 336,988 381,471 385,894 413,287 429,441
(構成比) 8.4% 9.4% 11.6% 11.2% 11.3% 11.2% 9.0% 9.6% 8.8% 10.3% 9.3% 7.6% 11.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 717,421 725,445 717,619 693,983 695,113 682,830 673,911 597,917 608,760 669,515 620,195 629,598 647,798 676,428 668,914 689,722 696,362
職員数(人) 85 82 79 77 74 74 68 70 72 69 72 73 73 72 75 75 82

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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