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熊本県玉名郡長洲町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,287,857 1,213,694 1,293,829 1,223,494 1,144,685 1,158,127 984,813 1,055,672 1,067,047 1,045,466 1,080,062 951,854 987,892
(構成比) 22.4% 20.2% 20.6% 22.0% 23.4% 21.2% 17.8% 18.8% 17.4% 16.1% 16.7% 15.0% 15.8%
物件費 844,722 824,906 752,590 713,038 666,732 617,444 542,051 704,939 711,821 804,782 716,250 790,862 771,254
(構成比) 14.7% 13.7% 12.0% 12.8% 13.7% 11.3% 9.8% 12.6% 11.6% 12.4% 11.1% 12.5% 12.4%
維持補修費 30,139 37,102 34,222 39,448 37,632 20,920 16,851 36,409 16,152 22,891 32,739 24,034 28,871
(構成比) 0.5% 0.6% 0.5% 0.7% 0.8% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5%
扶助費 284,580 336,883 386,049 402,024 413,026 442,614 484,473 494,989 701,278 729,422 773,228 680,670 755,554
(構成比) 5.0% 5.6% 6.1% 7.2% 8.5% 8.1% 8.8% 8.8% 11.4% 11.2% 12.0% 10.7% 12.1%
補助費等 733,630 718,681 740,399 1,061,562 605,951 692,241 866,144 828,829 1,036,404 931,511 780,682 1,035,957 1,154,976
(構成比) 12.8% 12.0% 11.8% 19.1% 12.4% 12.7% 15.7% 14.8% 16.9% 14.3% 12.1% 16.3% 18.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 544,560 363,303 361,036 663,495 629,436 862,480 834,770 682,993
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 6.6% 6.4% 10.8% 9.7% 13.4% 13.2% 10.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 248 0 99 63 804 59 100 96
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 969,246 896,016 793,921 660,302 642,811 659,069 677,825 641,275 608,040 647,369 680,446 652,948 599,512
(構成比) 16.9% 14.9% 12.6% 11.9% 13.2% 12.1% 12.3% 11.4% 9.9% 10.0% 10.5% 10.3% 9.6%
積立金 1,718 110,088 70,791 663 115 30,276 454 212,464 66,377 353,960 222,431 54,643 29,781
(構成比) 0.0% 1.8% 1.1% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 3.8% 1.1% 5.4% 3.4% 0.9% 0.5%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 2,200 0 0 0 10 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 933,711 853,961 1,211,453 1,309,013 1,216,045 1,141,692 1,580,090 1,280,449 1,276,956 1,331,630 1,310,054 1,320,828 1,233,584
(構成比) 16.3% 14.2% 19.3% 23.5% 24.9% 20.9% 28.6% 22.8% 20.8% 20.5% 20.3% 20.8% 19.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,287,857 1,213,694 1,293,829 1,223,494 1,144,685 1,158,127 984,813 1,055,672 1,067,047 1,045,466 1,080,062 951,854 987,892 1,006,340 993,757 980,051 963,205
職員数(人) 146 150 141 137 130 130 120 115 115 113 110 110 111 113 114 114 115

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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