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熊本県下益城郡美里町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 1,353,929 1,368,253 1,271,989 1,304,761 1,233,747 1,206,510 1,141,736 1,133,478 1,065,840 996,643 1,059,650
(構成比) 0.0% 0.0% 14.5% 21.6% 17.6% 16.8% 15.6% 16.9% 13.5% 17.3% 16.0% 14.1% 16.6%
物件費 0 0 974,525 714,824 625,338 597,939 575,136 594,370 628,871 593,294 600,430 608,686 661,213
(構成比) 0.0% 0.0% 10.4% 11.3% 8.7% 7.7% 7.3% 8.3% 7.4% 9.0% 9.0% 8.6% 10.3%
維持補修費 0 0 21,416 25,141 10,967 13,310 29,053 20,447 21,627 20,986 25,741 44,645 40,963
(構成比) 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.6%
扶助費 0 0 582,211 579,263 601,972 635,913 639,881 640,978 764,791 820,007 779,466 816,455 880,028
(構成比) 0.0% 0.0% 6.2% 9.1% 8.3% 8.2% 8.1% 9.0% 9.0% 12.5% 11.7% 11.6% 13.7%
補助費等 0 0 812,835 702,606 702,080 682,983 672,904 922,483 712,483 697,071 669,567 657,937 748,196
(構成比) 0.0% 0.0% 8.7% 11.1% 9.7% 8.8% 8.5% 12.9% 8.4% 10.6% 10.1% 9.3% 11.7%
普通建設事業費 0 0 1,851,581 0 0 981,429 1,057,146 1,497,515 2,520,167 916,112 1,212,853 1,596,794 950,505
(構成比) 0.0% 0.0% 19.8% 0.0% 0.0% 12.7% 13.3% 20.9% 29.8% 14.0% 18.3% 22.7% 14.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1,369,251 1,528,596 68,569 103,392 108,456 92,932 45,676 12,829
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.7% 19.3% 1.0% 1.2% 1.7% 1.4% 0.6% 0.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 962,491 1,082,176 1,115,936 1,158,390 1,131,063 1,087,446 1,058,581 1,082,051 1,084,270 968,615 819,364
(構成比) 0.0% 0.0% 10.3% 17.1% 15.5% 14.9% 14.3% 15.2% 12.5% 16.5% 16.3% 13.7% 12.8%
積立金 0 0 2,030,880 2,077 142,199 107,940 108,665 193,563 604,433 273,944 186,889 373,241 253,306
(構成比) 0.0% 0.0% 21.7% 0.0% 2.0% 1.4% 1.4% 2.7% 7.1% 4.2% 2.8% 5.3% 4.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 5 600 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 45,124 720 288 432 2,344 1,788 576 408
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 774,656 782,509 947,265 856,337 941,825 926,272 905,475 913,394 925,305 935,339 975,080
(構成比) 0.0% 0.0% 8.3% 12.3% 13.1% 11.0% 11.9% 12.9% 10.7% 13.9% 13.9% 13.3% 15.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 1,353,929 1,368,253 1,271,989 1,304,761 1,233,747 1,206,510 1,141,736 1,133,478 1,065,840 996,643 1,059,650 1,095,188 1,080,618 1,007,835 991,039
職員数(人) 0 0 153 149 147 147 137 128 125 125 125 127 123 124 123 123 126

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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