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長崎県東彼杵郡東彼杵町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 759,426 734,885 726,173 694,599 665,882 676,461 645,215 626,649 635,796 654,228 658,892 674,164 672,201
(構成比) 14.3% 14.7% 13.6% 14.9% 13.9% 14.4% 13.4% 12.3% 13.1% 12.9% 14.3% 15.2% 14.7%
物件費 421,945 399,043 390,407 422,782 404,690 396,150 380,614 381,447 381,888 451,014 402,308 445,592 519,695
(構成比) 8.0% 8.0% 7.3% 9.1% 8.5% 8.4% 7.9% 7.5% 7.8% 8.9% 8.7% 10.0% 11.4%
維持補修費 41,891 42,480 26,953 27,737 33,039 32,011 22,123 37,295 39,489 52,840 66,402 58,774 73,463
(構成比) 0.8% 0.9% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 0.5% 0.7% 0.8% 1.0% 1.4% 1.3% 1.6%
扶助費 342,769 416,440 455,444 450,956 456,871 467,238 485,541 469,688 554,937 562,631 563,397 576,478 682,054
(構成比) 6.5% 8.4% 8.5% 9.7% 9.5% 10.0% 10.1% 9.2% 11.4% 11.1% 12.2% 13.0% 14.9%
補助費等 533,620 540,879 547,920 542,501 524,015 527,456 651,082 538,719 532,650 541,990 534,323 561,319 545,836
(構成比) 10.1% 10.8% 10.2% 11.6% 11.0% 11.2% 13.5% 10.6% 10.9% 10.7% 11.6% 12.6% 11.9%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 968,663 1,094,826 1,230,961 900,975 956,466 599,623 685,297 612,112
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.6% 22.7% 24.2% 18.5% 18.9% 13.0% 15.4% 13.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 44,512 16,862 6,566 36,871 47,587 40,256 10,469 40,481
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.3% 0.1% 0.8% 0.9% 0.9% 0.2% 0.9%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 962,661 1,001,588 1,429,573 860,238 880,301 908,177 885,244 891,136 918,748 844,755 828,851 730,992 724,037
(構成比) 18.2% 20.1% 26.7% 18.4% 18.4% 19.4% 18.3% 17.5% 18.9% 16.7% 18.0% 16.4% 15.8%
積立金 894,049 108,443 94,713 102,351 46,660 116,674 98,367 281,054 230,177 350,176 334,265 140,222 90,827
(構成比) 16.9% 2.2% 1.8% 2.2% 1.0% 2.5% 2.0% 5.5% 4.7% 6.9% 7.2% 3.2% 2.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 27,305 22,311 22,242 22,538 17,400 17,287 17,355 10,374
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2%
繰出金 450,803 408,941 429,166 444,632 495,675 526,990 527,364 610,112 613,919 587,808 568,131 544,894 607,607
(構成比) 8.5% 8.2% 8.0% 9.5% 10.4% 11.2% 10.9% 12.0% 12.6% 11.6% 12.3% 12.3% 13.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 759,426 734,885 726,173 694,599 665,882 676,461 645,215 626,649 635,796 654,228 658,892 674,164 672,201 658,805 647,269 664,222 648,227
職員数(人) 80 80 77 76 74 74 71 68 71 73 74 75 73 72 71 71 71

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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