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佐賀県杵島郡江北町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 952,575 910,859 953,567 907,358 866,146 848,673 813,319 748,866 752,201 736,514 721,042 714,358 744,427
(構成比) 19.0% 15.1% 24.7% 24.1% 22.7% 18.3% 21.4% 15.9% 16.6% 16.4% 16.7% 13.4% 14.9%
物件費 447,141 526,608 445,920 395,375 393,458 408,693 398,983 454,628 485,859 555,276 480,965 542,396 535,156
(構成比) 8.9% 8.7% 11.5% 10.5% 10.3% 8.8% 10.5% 9.7% 10.7% 12.4% 11.2% 10.2% 10.7%
維持補修費 16,412 7,754 12,273 9,579 8,871 7,331 9,061 7,416 11,188 10,309 8,925 8,531 7,692
(構成比) 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
扶助費 189,473 235,571 264,942 268,516 281,830 324,186 344,183 332,701 447,238 498,419 519,533 545,481 612,225
(構成比) 3.8% 3.9% 6.9% 7.1% 7.4% 7.0% 9.1% 7.1% 9.8% 11.1% 12.1% 10.3% 12.2%
補助費等 416,517 435,636 407,353 385,190 378,697 478,980 364,228 551,400 383,958 398,781 417,424 418,412 447,171
(構成比) 8.3% 7.2% 10.5% 10.2% 9.9% 10.3% 9.6% 11.7% 8.5% 8.9% 9.7% 7.9% 8.9%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 462,322 190,191 909,380 399,436 409,067 347,441 1,076,500 1,095,973
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 5.0% 19.3% 8.8% 9.1% 8.1% 20.2% 21.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1,012 4,124 7,768 7,165 4,714 4,987 1,130 979
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 567,838 657,528 635,554 650,959 793,341 821,283 806,238 795,369 771,785 772,459 686,146 655,510 632,645
(構成比) 11.3% 10.9% 16.4% 17.3% 20.8% 17.7% 21.3% 16.9% 17.0% 17.2% 15.9% 12.3% 12.6%
積立金 504,876 564,934 54,530 246,016 166,384 583,807 164,348 194,084 558,595 402,929 362,174 601,052 151,156
(構成比) 10.1% 9.4% 1.4% 6.5% 4.4% 12.6% 4.3% 4.1% 12.3% 9.0% 8.4% 11.3% 3.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 7,465 10,687 4,520 4,767 3,694 6,636 5,689 5,923
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
貸付金 0 0 0 0 0 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
繰出金 395,663 500,735 572,522 583,758 626,679 675,760 665,888 680,905 699,201 680,255 730,426 727,998 753,694
(構成比) 7.9% 8.3% 14.8% 15.5% 16.4% 14.6% 17.6% 14.5% 15.4% 15.1% 17.0% 13.7% 15.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 952,575 910,859 953,567 907,358 866,146 848,673 813,319 748,866 752,201 736,514 721,042 714,358 744,427 721,643 736,749 762,859 762,999
職員数(人) 98 96 91 88 86 86 78 78 77 77 78 80 79 83 84 84 85

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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