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佐賀県三養基郡上峰町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 809,296 792,847 795,868 758,071 737,759 739,700 675,838 646,031 636,495 642,368 624,407 621,259 664,049
(構成比) 19.9% 23.4% 20.4% 19.0% 21.6% 22.9% 21.5% 19.3% 17.4% 18.4% 16.8% 16.8% 17.2%
物件費 555,893 491,887 448,736 409,109 350,059 297,242 263,442 368,051 353,140 374,938 415,956 449,269 551,027
(構成比) 13.7% 14.5% 11.5% 10.3% 10.3% 9.2% 8.4% 11.0% 9.6% 10.7% 11.2% 12.1% 14.3%
維持補修費 12,395 20,270 10,960 9,750 6,758 5,945 4,285 9,030 11,347 8,902 14,363 11,991 12,945
(構成比) 0.3% 0.6% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
扶助費 204,915 250,308 258,943 259,975 265,186 290,668 353,053 396,122 538,995 552,558 557,511 574,800 627,770
(構成比) 5.1% 7.4% 6.6% 6.5% 7.8% 9.0% 11.3% 11.8% 14.7% 15.8% 15.0% 15.5% 16.3%
補助費等 553,276 569,311 549,783 532,455 564,761 633,826 614,183 703,686 559,009 569,982 653,932 609,795 615,614
(構成比) 13.6% 16.8% 14.1% 13.3% 16.5% 19.7% 19.6% 21.0% 15.3% 16.3% 17.6% 16.5% 16.0%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 144,856 125,838 61,769 121,311 59,652 211,530 215,207 275,234
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.0% 1.8% 3.3% 1.7% 5.7% 5.8% 7.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 3,087 294 13,956 1,298 17 11,062 2,067 7
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 360,435 389,741 400,582 454,275 500,484 521,137 506,857 487,955 509,788 532,127 510,784 475,311 460,947
(構成比) 8.9% 11.5% 10.2% 11.4% 14.7% 16.2% 16.2% 14.6% 13.9% 15.2% 13.8% 12.8% 12.0%
積立金 142,072 49,372 243,798 80,584 52,604 88,442 86,182 151,505 151,695 223,652 150,767 184,765 92,478
(構成比) 3.5% 1.5% 6.2% 2.0% 1.5% 2.7% 2.7% 4.5% 4.1% 6.4% 4.1% 5.0% 2.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 227,974 250,825 356,571 473,775 501,595 500,415 505,439 513,840 777,367 534,685 560,745 559,078 549,984
(構成比) 5.6% 7.4% 9.1% 11.9% 14.7% 15.5% 16.1% 15.3% 21.2% 15.3% 15.1% 15.1% 14.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 809,296 792,847 795,868 758,071 737,759 739,700 675,838 646,031 636,495 642,368 624,407 621,259 664,049 660,345 645,144 675,282 697,247
職員数(人) 85 82 81 80 77 77 70 66 66 65 63 66 67 67 75 75 84

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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