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徳島県海部郡美波町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 1,218,964 1,137,623 1,094,122 1,080,268 1,088,191 1,041,767 1,051,197 1,020,766 1,025,219 1,051,609
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 23.3% 22.3% 21.8% 20.1% 15.8% 17.2% 19.6% 19.8% 17.6% 18.5%
物件費 0 0 0 701,712 689,035 740,470 709,634 793,370 873,740 924,045 856,837 918,542 1,056,926
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 13.4% 13.5% 14.8% 13.2% 11.5% 14.4% 17.2% 16.6% 15.8% 18.6%
維持補修費 0 0 0 14,197 14,273 12,397 10,010 7,714 6,863 6,681 5,852 6,416 8,257
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
扶助費 0 0 0 191,942 219,183 251,547 249,670 253,878 319,737 328,979 357,833 346,975 403,805
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 4.3% 5.0% 4.6% 3.7% 5.3% 6.1% 6.9% 6.0% 7.1%
補助費等 0 0 0 701,791 845,694 832,813 788,713 939,229 869,484 814,874 887,691 908,403 1,152,156
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 13.4% 16.6% 16.6% 14.7% 13.6% 14.3% 15.2% 17.2% 15.6% 20.2%
普通建設事業費 0 0 0 899,196 0 518,850 818,905 2,053,159 623,333 352,930 371,205 984,500 399,592
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 17.2% 0.0% 10.4% 15.2% 29.8% 10.3% 6.6% 7.2% 16.9% 7.0%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 20,915 162,027 219,869 165,167 55,728 47,550 4,464 35,710
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 3.0% 3.2% 2.7% 1.0% 0.9% 0.1% 0.6%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 863,840 831,164 804,064 830,270 784,962 689,399 677,676 658,063 665,983 692,164
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 16.5% 16.3% 16.1% 15.4% 11.4% 11.4% 12.6% 12.8% 11.4% 12.2%
積立金 0 0 0 178,012 425,961 254,916 226,919 13,835 930,748 583,879 364,593 350,682 263,503
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 8.4% 5.1% 4.2% 0.2% 15.4% 10.9% 7.1% 6.0% 4.6%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 700 300 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 10,520 11,000 13,400 17,780 20,400 23,640 21,360 20,160
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
繰出金 0 0 0 468,107 411,533 467,647 486,981 718,682 524,131 549,868 561,003 595,793 608,803
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 8.9% 8.1% 9.3% 9.1% 10.4% 8.6% 10.2% 10.9% 10.2% 10.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 1,218,964 1,137,623 1,094,122 1,080,268 1,088,191 1,041,767 1,051,197 1,020,766 1,025,219 1,051,609 1,057,975 998,683 1,001,282 1,001,236
職員数(人) 0 0 0 131 122 122 118 114 112 112 112 112 116 110 112 112 108

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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