• Google+でシェア

徳島県勝浦郡上勝町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 569,683 507,448 479,458 455,611 441,969 431,761 421,711 402,367 411,731 424,944 436,411 426,163 441,388
(構成比) 18.0% 16.7% 14.4% 17.9% 19.6% 19.5% 17.7% 14.5% 12.7% 13.2% 15.9% 16.1% 15.1%
物件費 355,067 380,593 365,526 356,093 345,715 331,258 314,916 561,467 540,905 837,772 481,744 515,110 503,784
(構成比) 11.2% 12.5% 11.0% 14.0% 15.4% 15.0% 13.3% 20.2% 16.7% 26.0% 17.6% 19.4% 17.2%
維持補修費 24,175 31,566 36,114 22,332 16,629 15,208 15,862 18,885 16,121 27,148 20,785 37,526 38,201
(構成比) 0.8% 1.0% 1.1% 0.9% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.5% 0.8% 0.8% 1.4% 1.3%
扶助費 47,147 82,250 81,685 124,148 131,011 167,017 158,978 170,554 198,430 230,206 232,293 229,373 236,116
(構成比) 1.5% 2.7% 2.4% 4.9% 5.8% 7.5% 6.7% 6.2% 6.1% 7.1% 8.5% 8.6% 8.1%
補助費等 190,372 227,833 223,231 147,018 145,781 145,382 173,380 193,761 179,432 246,776 203,992 210,665 212,483
(構成比) 6.0% 7.5% 6.7% 5.8% 6.5% 6.6% 7.3% 7.0% 5.5% 7.7% 7.5% 7.9% 7.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 381,473 456,038 638,424 893,915 460,623 297,417 470,073 418,968
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.2% 19.2% 23.0% 27.5% 14.3% 10.9% 17.7% 14.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 84,740 51,396 51,200 16,831 126,995 110,094 32,833 88,239
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 2.2% 1.8% 0.5% 3.9% 4.0% 1.2% 3.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 622,314 609,810 568,282 442,737 428,376 429,103 447,794 422,908 441,498 406,970 389,442 326,103 340,383
(構成比) 19.7% 20.0% 17.0% 17.4% 19.0% 19.4% 18.8% 15.3% 13.6% 12.6% 14.2% 12.3% 11.6%
積立金 243,283 277,394 243,987 67,636 71,702 69,882 188,172 122,332 353,430 287,302 397,352 241,623 209,553
(構成比) 7.7% 9.1% 7.3% 2.7% 3.2% 3.2% 7.9% 4.4% 10.9% 8.9% 14.5% 9.1% 7.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 260,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.9%
貸付金 0 0 0 0 0 675 5,155 15,728 1,495 1,255 1,255 555 4,023
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
繰出金 134,708 143,346 142,175 164,995 144,826 158,197 142,623 175,414 193,224 172,455 166,509 165,190 179,291
(構成比) 4.3% 4.7% 4.3% 6.5% 6.4% 7.1% 6.0% 6.3% 6.0% 5.4% 6.1% 6.2% 6.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 569,683 507,448 479,458 455,611 441,969 431,761 421,711 402,367 411,731 424,944 436,411 426,163 441,388 432,675 425,489 442,393 466,780
職員数(人) 56 54 51 50 49 49 44 44 44 45 43 45 44 46 46 46 45

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる