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山口県熊毛郡平生町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,172,797 1,120,296 1,132,156 1,030,505 1,112,062 1,008,455 1,037,714 1,061,713 1,035,873 1,050,558 1,038,585 1,008,201 984,379
(構成比) 22.5% 21.8% 21.2% 21.3% 24.1% 21.7% 22.6% 19.3% 18.5% 21.4% 21.2% 20.0% 19.3%
物件費 469,554 473,080 494,502 420,366 384,900 395,079 398,269 483,597 427,036 471,155 428,684 458,941 483,456
(構成比) 9.0% 9.2% 9.2% 8.7% 8.3% 8.5% 8.7% 8.8% 7.6% 9.6% 8.7% 9.1% 9.5%
維持補修費 11,633 10,241 11,326 10,777 11,153 9,759 6,921 9,860 22,126 26,924 19,770 30,795 17,311
(構成比) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 0.3%
扶助費 354,960 425,356 466,832 449,830 465,337 507,501 524,339 517,796 647,398 679,020 675,459 674,612 768,908
(構成比) 6.8% 8.3% 8.7% 9.3% 10.1% 10.9% 11.4% 9.4% 11.6% 13.8% 13.8% 13.4% 15.1%
補助費等 733,480 754,230 744,042 677,279 682,869 687,260 638,276 882,297 733,267 674,116 619,318 623,862 654,394
(構成比) 14.1% 14.7% 13.9% 14.0% 14.8% 14.8% 13.9% 16.0% 13.1% 13.7% 12.6% 12.4% 12.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 414,661 296,891 857,901 993,962 333,445 376,942 605,793 522,441
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.9% 6.5% 15.6% 17.8% 6.8% 7.7% 12.0% 10.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 6,936 2,190 13,095 12,048 6,245 8,715 22,747 13,841
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.5% 0.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 848,966 815,391 761,890 719,487 723,162 752,869 731,231 731,250 732,571 741,373 721,007 690,857 681,187
(構成比) 16.3% 15.9% 14.3% 14.9% 15.7% 16.2% 15.9% 13.3% 13.1% 15.1% 14.7% 13.7% 13.3%
積立金 180,151 127,991 147,603 181,229 105,560 108,094 165,627 144,224 148,569 107,716 109,507 86,029 70,393
(構成比) 3.5% 2.5% 2.8% 3.8% 2.3% 2.3% 3.6% 2.6% 2.7% 2.2% 2.2% 1.7% 1.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 13,008 15,499 14,467 19,136 15,905 14,188 10,324 7,430
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1%
貸付金 0 0 0 0 0 267 175 80 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 654,925 686,417 676,044 678,316 694,792 751,432 780,340 786,764 817,029 810,526 897,526 834,009 900,915
(構成比) 12.6% 13.4% 12.6% 14.0% 15.0% 16.1% 17.0% 14.3% 14.6% 16.5% 18.3% 16.5% 17.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,172,797 1,120,296 1,132,156 1,030,505 1,112,062 1,008,455 1,037,714 1,061,713 1,035,873 1,050,558 1,038,585 1,008,201 984,379 988,495 986,406 972,151 988,567
職員数(人) 138 137 130 129 124 124 122 119 119 121 122 119 116 113 109 109 103

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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