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岡山県真庭郡新庄村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 282,070 285,266 290,747 273,450 237,994 245,774 236,204 234,899 226,570 295,767 256,885 250,461 260,570
(構成比) 14.8% 19.4% 20.1% 19.9% 18.1% 18.7% 17.4% 13.5% 14.2% 18.9% 15.6% 15.5% 16.8%
物件費 205,703 183,444 175,433 157,893 140,728 143,186 142,829 152,867 181,826 191,897 162,007 177,255 177,699
(構成比) 10.8% 12.5% 12.1% 11.5% 10.7% 10.9% 10.5% 8.8% 11.4% 12.3% 9.9% 11.0% 11.5%
維持補修費 12,503 14,755 16,625 18,110 15,575 12,594 8,188 4,593 9,018 8,148 7,865 10,276 13,343
(構成比) 0.7% 1.0% 1.1% 1.3% 1.2% 1.0% 0.6% 0.3% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.9%
扶助費 16,642 18,839 18,800 17,743 19,490 16,015 18,081 17,154 41,572 45,099 46,474 45,329 51,208
(構成比) 0.9% 1.3% 1.3% 1.3% 1.5% 1.2% 1.3% 1.0% 2.6% 2.9% 2.8% 2.8% 3.3%
補助費等 342,977 266,293 249,021 275,354 275,966 217,470 251,419 232,025 256,725 244,707 253,582 270,467 282,035
(構成比) 18.0% 18.1% 17.2% 20.0% 21.0% 16.5% 18.5% 13.4% 16.1% 15.6% 15.4% 16.8% 18.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 300,376 268,453 556,765 403,822 303,973 364,901 310,621 313,300
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.8% 19.8% 32.1% 25.4% 19.4% 22.2% 19.3% 20.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 9,321 0 61 243 32,430 68,742 4,710 17,483
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 4.2% 0.3% 1.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 175,629 240,930 166,825 167,888 170,004 190,546 197,729 243,746 190,840 179,755 174,554 170,900 179,582
(構成比) 9.2% 16.4% 11.5% 12.2% 13.0% 14.5% 14.6% 14.1% 12.0% 11.5% 10.6% 10.6% 11.6%
積立金 40,000 42,332 41,652 19,002 34,815 34,320 94,793 16,188 143,545 113,585 154,267 216,512 105,135
(構成比) 2.1% 2.9% 2.9% 1.4% 2.7% 2.6% 7.0% 0.9% 9.0% 7.3% 9.4% 13.4% 6.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 2,311 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 89,324 74,074 165,315 111,492 124,618 145,251 135,406 275,543 138,012 149,398 153,347 156,710 149,685
(構成比) 4.7% 5.0% 11.4% 8.1% 9.5% 11.0% 10.0% 15.9% 8.7% 9.5% 9.3% 9.7% 9.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 282,070 285,266 290,747 273,450 237,994 245,774 236,204 234,899 226,570 295,767 256,885 250,461 260,570 268,972 253,187 255,685 255,938
職員数(人) 35 33 34 30 28 28 30 29 31 31 29 32 31 33 33 33 33

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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