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鳥取県東伯郡北栄町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 1,551,821 1,456,569 1,432,558 1,399,433 1,340,820 1,315,798 1,313,829 1,255,982 1,215,366 1,243,637
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 22.0% 18.0% 20.6% 18.7% 17.7% 15.9% 16.5% 16.2% 16.4% 15.8%
物件費 0 0 0 992,307 780,757 888,397 769,842 914,843 917,559 954,429 903,001 900,448 982,564
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 14.1% 9.6% 12.8% 10.3% 12.1% 11.1% 12.0% 11.6% 12.2% 12.5%
維持補修費 0 0 0 23,833 22,431 21,717 21,337 25,137 40,823 31,221 19,802 22,227 36,712
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.5%
扶助費 0 0 0 629,959 652,144 698,932 697,857 717,859 907,975 1,171,343 1,193,513 1,234,784 1,358,903
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 8.9% 8.0% 10.1% 9.3% 9.5% 11.0% 14.7% 15.4% 16.7% 17.3%
補助費等 0 0 0 952,961 1,149,191 801,531 1,125,991 871,051 782,169 871,500 944,961 814,718 876,362
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 14.2% 11.5% 15.0% 11.5% 9.4% 10.9% 12.2% 11.0% 11.1%
普通建設事業費 0 0 0 325,432 0 452,333 800,077 859,714 1,460,028 889,328 649,259 703,150 665,818
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0% 6.5% 10.7% 11.4% 17.6% 11.2% 8.4% 9.5% 8.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 201 0 0 0 39,690 82,225 9,516 5,626
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.1% 0.1% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 1,060,475 1,111,645 1,162,300 1,190,733 1,109,418 1,219,528 1,103,133 1,098,191 1,078,027 985,866
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 15.1% 13.7% 16.7% 15.9% 14.7% 14.7% 13.8% 14.1% 14.5% 12.5%
積立金 0 0 0 468,531 1,274,551 12,857 39,287 292,021 184,056 13,796 119,538 111,359 353,343
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 15.7% 0.2% 0.5% 3.9% 2.2% 0.2% 1.5% 1.5% 4.5%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 154,100 61,100 6,500 11,880 0 11,400 20,419 19,420
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.8% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.2%
貸付金 0 0 0 0 0 300,641 280,833 267,001 285,660 244,201 237,833 6,993 4,877
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 3.7% 3.5% 3.4% 3.1% 3.1% 0.1% 0.1%
繰出金 0 0 0 1,040,332 1,110,879 1,021,117 1,110,265 1,150,549 1,161,001 1,335,860 1,252,780 1,293,948 1,341,454
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 13.7% 14.7% 14.8% 15.2% 14.0% 16.8% 16.1% 17.5% 17.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 1,551,821 1,456,569 1,432,558 1,399,433 1,340,820 1,315,798 1,313,829 1,255,982 1,215,366 1,243,637 1,268,753 1,293,592 1,350,103 1,344,504
職員数(人) 0 0 0 173 168 168 159 157 158 159 158 160 160 165 175 175 181

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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