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奈良県高市郡高取町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 980,270 945,672 922,824 826,918 745,246 717,997 661,239 665,218 624,627 631,595 669,959 671,720 679,318
(構成比) 25.5% 25.4% 26.0% 24.2% 22.3% 21.0% 21.7% 22.5% 22.9% 19.5% 22.4% 19.8% 22.4%
物件費 428,031 419,020 383,662 367,995 369,742 487,789 449,018 443,933 421,864 419,437 443,341 476,666 407,771
(構成比) 11.1% 11.3% 10.8% 10.8% 11.1% 14.3% 14.7% 15.0% 15.5% 13.0% 14.8% 14.1% 13.5%
維持補修費 40,674 35,022 26,595 16,305 19,226 15,875 9,938 11,741 12,214 24,576 49,789 44,929 44,740
(構成比) 1.1% 0.9% 0.7% 0.5% 0.6% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.8% 1.7% 1.3% 1.5%
扶助費 131,259 148,168 172,397 162,771 178,276 207,281 212,267 220,956 305,202 329,287 355,317 382,906 424,587
(構成比) 3.4% 4.0% 4.8% 4.8% 5.3% 6.1% 7.0% 7.5% 11.2% 10.2% 11.9% 11.3% 14.0%
補助費等 539,132 510,922 467,241 407,237 412,224 521,003 392,032 466,668 340,003 366,113 337,300 465,129 375,363
(構成比) 14.0% 13.7% 13.1% 11.9% 12.4% 15.3% 12.9% 15.8% 12.5% 11.3% 11.3% 13.7% 12.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 473,160 411,453 288,897 161,106 205,328 124,765 386,941 200,591
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.9% 13.5% 9.8% 5.9% 6.3% 4.2% 11.4% 6.6%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 2,445 609 5,113 0 0 0 30,649 8,086
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 725,851 714,446 667,171 653,595 641,496 594,207 558,614 517,436 495,594 497,313 516,356 523,735 472,032
(構成比) 18.9% 19.2% 18.8% 19.1% 19.2% 17.4% 18.3% 17.5% 18.2% 15.4% 17.3% 15.4% 15.6%
積立金 950 1,526 561 214 212 257 2,134 2,065 14,659 287,167 105,703 2,409 3,564
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.5% 8.9% 3.5% 0.1% 0.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 10,000 10,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3%
貸付金 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 293,224 310,384 292,808 325,992 329,420 295,754 349,261 334,292 352,062 474,444 386,914 395,645 405,016
(構成比) 7.6% 8.3% 8.2% 9.5% 9.9% 8.7% 11.5% 11.3% 12.9% 14.7% 12.9% 11.7% 13.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 175,919 281,645 196,572 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 9.2% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 980,270 945,672 922,824 826,918 745,246 717,997 661,239 665,218 624,627 631,595 669,959 671,720 679,318 721,200 715,571 707,366 687,002
職員数(人) 109 106 93 84 86 86 79 78 74 74 74 76 76 75 75 75 80

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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