• Google+でシェア

京都府綴喜郡井手町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,132,930 1,086,882 1,059,756 1,039,035 945,900 889,684 858,869 829,146 837,340 864,594 835,387 797,403 788,780
(構成比) 27.2% 28.7% 30.7% 28.8% 29.4% 19.9% 25.8% 21.6% 19.4% 24.2% 22.8% 18.6% 17.7%
物件費 417,165 420,288 403,617 399,940 402,909 447,724 405,489 447,027 447,479 527,287 499,470 484,035 480,289
(構成比) 10.0% 11.1% 11.7% 11.1% 12.5% 10.0% 12.2% 11.6% 10.4% 14.8% 13.6% 11.3% 10.8%
維持補修費 2,161 2,984 2,749 3,062 2,927 2,598 1,196 6,604 4,239 4,263 5,683 7,238 8,836
(構成比) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
扶助費 155,464 170,570 183,455 203,620 207,731 260,422 262,691 268,441 370,251 392,865 391,647 402,403 437,842
(構成比) 3.7% 4.5% 5.3% 5.6% 6.5% 5.8% 7.9% 7.0% 8.6% 11.0% 10.7% 9.4% 9.8%
補助費等 641,713 422,930 442,297 396,608 396,165 384,458 459,145 540,068 403,235 360,225 368,184 372,156 394,528
(構成比) 15.4% 11.2% 12.8% 11.0% 12.3% 8.6% 13.8% 14.1% 9.4% 10.1% 10.1% 8.7% 8.9%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 682,584 309,149 300,468 407,933 463,232 453,545 935,130 522,351
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.3% 9.3% 7.8% 9.5% 13.0% 12.4% 21.8% 11.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 2,010 0 0 5,934 19,194 1,888 21,630 111,295
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.5% 2.5%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 468,343 453,756 506,650 488,857 531,827 1,246,220 425,060 426,434 421,628 419,195 345,012 311,501 264,399
(構成比) 11.2% 12.0% 14.7% 13.5% 16.5% 27.9% 12.8% 11.1% 9.8% 11.8% 9.4% 7.3% 5.9%
積立金 316,066 273,065 15,680 31,179 13,394 18,364 110,775 475,681 920,197 37,702 206,831 438,808 885,206
(構成比) 7.6% 7.2% 0.5% 0.9% 0.4% 0.4% 3.3% 12.4% 21.3% 1.1% 5.7% 10.2% 19.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 70 70 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 418,877 478,245 493,964 537,028 491,331 538,869 491,936 545,593 493,701 478,241 552,038 518,485 555,875
(構成比) 10.1% 12.6% 14.3% 14.9% 15.3% 12.0% 14.8% 14.2% 11.4% 13.4% 15.1% 12.1% 12.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,132,930 1,086,882 1,059,756 1,039,035 945,900 889,684 858,869 829,146 837,340 864,594 835,387 797,403 788,780 785,767 788,843 750,519 767,241
職員数(人) 106 106 104 102 96 96 93 90 92 92 91 91 89 90 89 89 88

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる