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京都府南丹市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 3,269,587 3,042,906 3,122,244 3,031,336 2,991,187 2,907,222 3,022,952 2,983,801 2,990,317 3,394,396
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 12.3% 13.1% 12.9% 14.0% 13.0% 13.0% 13.2% 13.2% 13.2% 13.8%
物件費 0 0 0 2,886,277 2,458,587 2,457,737 2,333,919 2,462,459 2,512,211 2,890,553 2,782,256 2,978,652 2,800,018
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 10.6% 10.1% 10.8% 10.7% 11.2% 12.6% 12.4% 13.1% 11.4%
維持補修費 0 0 0 37,449 96,541 76,233 72,441 171,524 108,964 87,556 73,168 36,346 36,938
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.3% 0.3% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
扶助費 0 0 0 1,135,271 1,753,541 1,878,982 1,923,453 2,005,072 2,431,749 2,569,263 2,654,372 2,706,503 2,749,270
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 7.6% 7.7% 8.9% 8.7% 10.9% 11.2% 11.8% 11.9% 11.2%
補助費等 0 0 0 3,894,028 3,191,918 3,436,751 3,280,680 3,577,388 2,769,816 2,722,317 2,478,154 2,505,245 2,581,991
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 14.6% 13.8% 14.2% 15.1% 15.6% 12.4% 11.9% 11.0% 11.0% 10.5%
普通建設事業費 0 0 0 6,426,753 4,368,911 5,906,923 3,182,471 3,852,598 2,973,680 2,949,685 3,406,554 3,147,854 4,070,227
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 24.2% 18.8% 24.3% 14.7% 16.8% 13.3% 12.9% 15.1% 13.9% 16.5%
災害復旧事業費 0 0 0 1,026,736 419,582 69,179 59,635 34,781 15,666 84,955 106,555 790,958 1,527,805
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 1.8% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.4% 0.5% 3.5% 6.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 3,795,634 3,922,443 4,083,212 4,194,445 4,220,171 3,788,471 3,810,605 4,044,317 3,617,918 3,854,584
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 16.9% 16.8% 19.3% 18.4% 16.9% 16.6% 18.0% 15.9% 15.7%
積立金 0 0 0 1,599,605 531,921 619,645 456,435 316,794 1,469,987 1,217,519 609,427 529,423 420,499
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 2.3% 2.6% 2.1% 1.4% 6.6% 5.3% 2.7% 2.3% 1.7%
投資及び出資金 0 0 0 30,000 0 0 5,200 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 3,476 216 216 216 216 4,000 3,418 1,810 1,745 2,169
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 2,495,859 3,390,837 2,621,684 3,170,352 3,334,710 3,377,205 3,534,711 3,379,063 3,415,921 3,171,271
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% 14.6% 10.8% 14.6% 14.5% 15.1% 15.4% 15.0% 15.0% 12.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 3,269,587 3,042,906 3,122,244 3,031,336 2,991,187 2,907,222 3,022,952 2,983,801 2,990,317 3,394,396 3,398,776 3,374,716 3,461,658 3,464,967
職員数(人) 0 0 0 423 421 421 395 393 386 382 374 357 349 354 348 348 343

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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