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滋賀県犬上郡甲良町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,015,221 977,417 965,639 929,172 930,399 930,689 900,182 889,936 832,605 854,644 857,059 816,503 762,917
(構成比) 24.7% 23.0% 20.8% 24.1% 27.3% 27.4% 27.0% 21.7% 21.9% 22.7% 23.0% 21.5% 20.6%
物件費 639,329 560,474 595,221 598,343 584,890 643,356 606,929 645,963 706,788 729,158 697,873 821,520 986,267
(構成比) 15.6% 13.2% 12.8% 15.5% 17.2% 18.9% 18.2% 15.7% 18.6% 19.4% 18.7% 21.6% 26.6%
維持補修費 20,398 28,068 29,507 22,861 22,564 27,819 24,193 23,696 30,015 40,590 28,022 21,964 34,163
(構成比) 0.5% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6% 0.8% 1.1% 0.8% 0.6% 0.9%
扶助費 122,865 162,566 189,841 187,610 183,474 206,634 234,402 243,154 344,441 342,656 323,977 332,217 371,718
(構成比) 3.0% 3.8% 4.1% 4.9% 5.4% 6.1% 7.0% 5.9% 9.1% 9.1% 8.7% 8.8% 10.0%
補助費等 346,058 495,974 415,760 392,458 368,830 412,271 411,334 547,184 392,394 394,376 386,886 355,019 429,510
(構成比) 8.4% 11.7% 8.9% 10.2% 10.8% 12.1% 12.3% 13.3% 10.3% 10.5% 10.4% 9.4% 11.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 145,275 244,616 841,512 478,822 332,670 420,140 467,782 138,579
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 7.3% 20.5% 12.6% 8.8% 11.3% 12.3% 3.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 797,073 759,034 591,570 603,499 586,749 637,920 520,451 491,408 505,650 499,519 495,141 486,211 474,209
(構成比) 19.4% 17.9% 12.7% 15.6% 17.2% 18.8% 15.6% 12.0% 13.3% 13.3% 13.3% 12.8% 12.8%
積立金 54,912 4,765 71,856 93,921 154,760 31,280 8,415 8,537 47,190 102,475 4,343 3,399 19,391
(構成比) 1.3% 0.1% 1.5% 2.4% 4.5% 0.9% 0.3% 0.2% 1.2% 2.7% 0.1% 0.1% 0.5%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 28 800 0 0 0 100 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 4,944 4,505 2,989 3,160 2,477 2,620 1,763 1,715
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
繰出金 367,443 313,698 358,047 515,180 316,520 359,984 381,099 409,266 459,245 464,658 507,447 490,146 484,680
(構成比) 9.0% 7.4% 7.7% 13.4% 9.3% 10.6% 11.4% 10.0% 12.1% 12.3% 13.6% 12.9% 13.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,015,221 977,417 965,639 929,172 930,399 930,689 900,182 889,936 832,605 854,644 857,059 816,503 762,917 755,491 742,315 748,084 718,926
職員数(人) 120 116 112 109 108 108 101 100 99 102 98 95 96 95 94 94 96

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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