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滋賀県犬上郡豊郷町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 773,302 753,442 766,559 748,022 781,213 717,921 689,521 717,290 705,800 727,542 733,881 726,515 739,419
(構成比) 20.8% 14.4% 18.9% 22.5% 25.1% 22.1% 19.4% 21.8% 20.3% 20.5% 19.9% 17.3% 18.6%
物件費 514,438 483,033 504,959 465,342 478,033 525,686 504,135 606,655 566,630 551,818 601,781 563,759 622,584
(構成比) 13.8% 9.2% 12.4% 14.0% 15.4% 16.2% 14.2% 18.4% 16.3% 15.5% 16.3% 13.4% 15.6%
維持補修費 14,432 14,413 14,146 17,018 13,717 18,960 16,927 28,687 40,516 37,874 22,666 34,429 38,665
(構成比) 0.4% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.6% 0.5% 0.9% 1.2% 1.1% 0.6% 0.8% 1.0%
扶助費 195,554 291,816 295,804 294,553 284,994 305,918 328,070 347,916 471,494 513,671 510,519 514,966 536,121
(構成比) 5.3% 5.6% 7.3% 8.9% 9.2% 9.4% 9.2% 10.6% 13.6% 14.4% 13.9% 12.2% 13.5%
補助費等 386,672 433,149 407,252 400,976 376,992 435,736 348,582 523,748 396,722 385,045 401,622 373,731 440,344
(構成比) 10.4% 8.3% 10.0% 12.1% 12.1% 13.4% 9.8% 15.9% 11.4% 10.8% 10.9% 8.9% 11.1%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 99,047 714,440 175,321 197,215 277,560 235,853 632,388 257,364
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 20.1% 5.3% 5.7% 7.8% 6.4% 15.0% 6.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 318,738 326,877 430,184 377,627 399,161 638,796 340,265 341,113 415,548 380,975 358,195 308,785 451,654
(構成比) 8.6% 6.3% 10.6% 11.4% 12.8% 19.7% 9.6% 10.3% 12.0% 10.7% 9.7% 7.3% 11.3%
積立金 9,813 115,655 34,335 124,679 143,391 87,734 130,105 77,697 206,289 220,569 333,016 496,449 342,194
(構成比) 0.3% 2.2% 0.8% 3.8% 4.6% 2.7% 3.7% 2.4% 5.9% 6.2% 9.0% 11.8% 8.6%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 29 407 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 884 574 917 1,700 1,348 1,501 1,050 997
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 311,180 414,221 377,410 455,473 388,210 416,917 475,826 477,201 469,604 460,770 486,296 552,909 552,763
(構成比) 8.4% 7.9% 9.3% 13.7% 12.5% 12.8% 13.4% 14.5% 13.5% 13.0% 13.2% 13.1% 13.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 773,302 753,442 766,559 748,022 781,213 717,921 689,521 717,290 705,800 727,542 733,881 726,515 739,419 735,477 707,498 693,321 684,977
職員数(人) 85 88 85 84 78 78 77 76 77 78 80 82 83 83 83 83 86

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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