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静岡県榛原郡川根本町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 1,300,478 1,328,078 1,375,914 1,269,189 1,211,712 1,176,273 1,193,031 1,181,844 1,121,839 1,111,624
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 19.3% 19.2% 24.0% 22.6% 20.6% 20.1% 21.4% 20.2% 19.3% 16.2%
物件費 0 0 0 1,064,323 989,346 854,085 853,102 917,556 946,232 1,015,402 954,169 1,010,965 1,085,029
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 15.8% 14.3% 14.9% 15.2% 15.6% 16.1% 18.2% 16.3% 17.4% 15.8%
維持補修費 0 0 0 76,539 30,057 29,687 29,464 28,364 37,110 48,395 53,172 45,029 48,488
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7%
扶助費 0 0 0 189,975 192,103 191,693 189,652 228,043 303,059 328,523 324,812 309,510 335,639
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 2.8% 3.3% 3.4% 3.9% 5.2% 5.9% 5.6% 5.3% 4.9%
補助費等 0 0 0 851,924 769,515 758,564 728,287 809,606 689,262 716,007 683,376 682,162 677,573
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 12.7% 11.1% 13.2% 13.0% 13.8% 11.8% 12.8% 11.7% 11.7% 9.9%
普通建設事業費 0 0 0 1,764,118 0 1,039,762 998,121 1,154,208 795,923 777,883 836,016 859,713 1,938,685
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 26.2% 0.0% 18.1% 17.8% 19.7% 13.6% 13.9% 14.3% 14.8% 28.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 58,811 15,123 49,544 71,210 170,463 223,264 3,719 8,730
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.3% 0.8% 1.2% 3.1% 3.8% 0.1% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 839,018 819,263 894,731 1,039,522 958,308 848,519 814,585 769,207 746,297 1,055,524
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 11.9% 15.6% 18.5% 16.3% 14.5% 14.6% 13.2% 12.8% 15.4%
積立金 0 0 0 210,572 1,051,558 23,500 23,845 60,548 427,818 20,984 311,413 513,028 28,408
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 15.2% 0.4% 0.4% 1.0% 7.3% 0.4% 5.3% 8.8% 0.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 240 120 360 240 360 180 120 360
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 426,441 462,437 510,798 472,386 451,503 568,517 500,355 511,685 524,125 563,021
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 6.7% 8.9% 8.4% 7.7% 9.7% 9.0% 8.7% 9.0% 8.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 1,300,478 1,328,078 1,375,914 1,269,189 1,211,712 1,176,273 1,193,031 1,181,844 1,121,839 1,111,624 1,147,806 1,127,991 1,128,427 1,123,690
職員数(人) 0 0 0 172 170 170 151 146 144 143 137 139 143 142 141 141 139

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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