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岐阜県加茂郡東白川村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 556,667 550,005 576,762 507,125 469,297 443,151 435,770 441,449 421,509 412,582 433,478 439,114 462,407
(構成比) 22.2% 22.3% 24.8% 20.3% 24.4% 23.8% 20.9% 17.2% 19.4% 18.1% 20.2% 19.0% 17.0%
物件費 282,889 270,131 257,568 208,633 237,048 236,731 219,521 268,873 248,886 288,424 275,754 291,158 317,281
(構成比) 11.3% 11.0% 11.1% 8.3% 12.3% 12.7% 10.5% 10.5% 11.5% 12.6% 12.8% 12.6% 11.7%
維持補修費 9,580 8,762 4,272 4,985 3,411 5,889 5,520 7,128 87,975 53,907 18,337 18,031 24,141
(構成比) 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 4.1% 2.4% 0.9% 0.8% 0.9%
扶助費 69,802 95,414 101,965 94,189 90,994 88,174 92,625 88,322 120,501 138,690 134,640 136,902 153,283
(構成比) 2.8% 3.9% 4.4% 3.8% 4.7% 4.7% 4.4% 3.5% 5.6% 6.1% 6.3% 5.9% 5.6%
補助費等 406,553 387,299 325,225 323,935 336,286 336,295 322,280 290,057 303,769 291,105 259,866 278,109 292,711
(構成比) 16.2% 15.7% 14.0% 12.9% 17.5% 18.0% 15.5% 11.3% 14.0% 12.7% 12.1% 12.0% 10.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 105,328 192,341 661,547 212,004 208,569 222,209 302,477 543,623
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 9.2% 25.8% 9.8% 9.1% 10.3% 13.1% 20.0%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 71,038 6,924 0 61,259 197,294 84,920 3,347 21,786
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.3% 0.0% 2.8% 8.6% 3.9% 0.1% 0.8%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 585,196 568,130 417,167 360,518 277,861 254,712 257,761 265,923 253,135 228,267 221,780 247,712 264,359
(構成比) 23.4% 23.1% 17.9% 14.4% 14.4% 13.7% 12.4% 10.4% 11.7% 10.0% 10.3% 10.7% 9.7%
積立金 11,053 1,537 21,187 30,374 20,583 40,051 201,442 151,861 101,922 102,682 121,938 205,156 235,638
(構成比) 0.4% 0.1% 0.9% 1.2% 1.1% 2.1% 9.7% 5.9% 4.7% 4.5% 5.7% 8.9% 8.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 6,139 205 1,775 3 2 2,002 2,002 2
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,498 2,180 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
繰出金 200,685 205,124 225,042 235,441 270,883 277,175 348,958 382,899 359,161 360,190 374,007 385,383 399,843
(構成比) 8.0% 8.3% 9.7% 9.4% 14.1% 14.9% 16.7% 15.0% 16.6% 15.8% 17.4% 16.7% 14.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 556,667 550,005 576,762 507,125 469,297 443,151 435,770 441,449 421,509 412,582 433,478 439,114 462,407 480,589 499,210 499,689 489,580
職員数(人) 70 69 64 61 56 56 50 50 46 49 49 52 51 51 50 50 52

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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