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岐阜県羽島郡笠松町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,342,292 1,264,926 1,330,989 1,237,476 1,258,610 1,180,261 980,760 1,002,414 994,163 942,397 937,324 876,201 880,970
(構成比) 22.3% 20.5% 23.8% 22.3% 22.9% 21.2% 17.1% 16.4% 16.0% 15.2% 14.2% 11.8% 12.2%
物件費 1,002,414 922,479 927,377 834,251 784,331 817,603 810,345 909,265 839,258 879,279 866,407 891,085 938,334
(構成比) 16.6% 14.9% 16.6% 15.1% 14.2% 14.7% 14.1% 14.9% 13.5% 14.2% 13.1% 12.0% 13.0%
維持補修費 70,072 74,440 63,587 61,036 52,776 46,706 45,944 49,497 64,986 61,200 77,757 62,623 90,125
(構成比) 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8% 1.0% 1.0% 1.2% 0.8% 1.2%
扶助費 436,534 502,340 538,896 552,891 599,754 675,510 783,973 840,090 1,136,257 1,204,454 1,194,630 1,199,466 1,306,861
(構成比) 7.2% 8.1% 9.6% 10.0% 10.9% 12.1% 13.7% 13.7% 18.2% 19.4% 18.1% 16.1% 18.1%
補助費等 959,519 955,681 932,010 899,175 932,819 1,036,347 1,000,711 1,303,422 920,864 964,788 1,016,012 1,082,333 1,113,810
(構成比) 15.9% 15.5% 16.7% 16.2% 16.9% 18.6% 17.5% 21.3% 14.8% 15.6% 15.4% 14.5% 15.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 282,911 446,227 509,123 580,622 450,694 788,768 1,620,705 1,089,045
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 7.8% 8.3% 9.3% 7.3% 12.0% 21.7% 15.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,107 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 253,358 265,451 297,833 301,926 333,095 363,006 358,185 392,152 399,356 396,445 402,238 425,365 455,677
(構成比) 4.2% 4.3% 5.3% 5.5% 6.0% 6.5% 6.3% 6.4% 6.4% 6.4% 6.1% 5.7% 6.3%
積立金 1,660 453,984 126,911 269,224 161,911 138,799 265,735 37,102 225,533 152,189 160,353 152,526 164,696
(構成比) 0.0% 7.4% 2.3% 4.9% 2.9% 2.5% 4.6% 0.6% 3.6% 2.5% 2.4% 2.0% 2.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 72 2,443 37 10,023 22 21 21 20
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 959,430 1,052,125 1,015,352 944,232 943,740 1,032,183 1,029,359 1,070,676 1,053,730 1,134,275 1,142,849 1,137,065 1,184,013
(構成比) 15.9% 17.0% 18.2% 17.0% 17.1% 18.5% 18.0% 17.5% 16.9% 18.3% 17.3% 15.3% 16.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,342,292 1,264,926 1,330,989 1,237,476 1,258,610 1,180,261 980,760 1,002,414 994,163 942,397 937,324 876,201 880,970 872,713 868,539 841,975 842,419
職員数(人) 152 150 143 140 129 129 114 116 116 118 115 114 113 113 112 112 107

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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