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長野県上水内郡小川村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 610,999 578,692 533,888 503,554 464,227 433,784 448,165 435,615 419,968 423,240 432,975 413,595 433,212
(構成比) 18.7% 17.1% 16.5% 16.5% 15.9% 13.6% 15.1% 13.4% 12.1% 14.9% 15.8% 17.0% 15.3%
物件費 415,269 428,942 438,413 420,586 411,039 390,578 382,536 392,966 450,107 410,054 393,970 402,206 446,654
(構成比) 12.7% 12.7% 13.5% 13.8% 14.1% 12.3% 12.9% 12.0% 12.9% 14.4% 14.3% 16.6% 15.8%
維持補修費 106,532 119,333 91,245 98,891 61,086 60,749 38,944 70,349 169,193 65,726 69,943 76,591 129,563
(構成比) 3.3% 3.5% 2.8% 3.2% 2.1% 1.9% 1.3% 2.2% 4.9% 2.3% 2.5% 3.2% 4.6%
扶助費 42,308 95,636 93,924 93,137 91,729 101,163 109,466 108,361 152,602 160,513 165,634 168,725 197,555
(構成比) 1.3% 2.8% 2.9% 3.1% 3.1% 3.2% 3.7% 3.3% 4.4% 5.6% 6.0% 6.9% 7.0%
補助費等 216,838 217,274 227,547 204,363 200,318 204,593 210,479 246,597 183,778 205,443 204,163 211,982 237,574
(構成比) 6.6% 6.4% 7.0% 6.7% 6.9% 6.4% 7.1% 7.6% 5.3% 7.2% 7.4% 8.7% 8.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 519,435 601,546 624,208 607,340 368,781 240,887 271,293 378,567
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.3% 20.2% 19.1% 17.4% 12.9% 8.8% 11.2% 13.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 138,944 23,361 73,551 70,483 158,504 42,237 32,771 47,516
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 0.8% 2.3% 2.0% 5.6% 1.5% 1.3% 1.7%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 772,829 919,031 732,640 641,701 564,051 555,709 571,271 546,336 612,692 422,025 485,774 454,252 301,321
(構成比) 23.7% 27.1% 22.6% 21.0% 19.4% 17.5% 19.2% 16.7% 17.6% 14.8% 17.7% 18.7% 10.6%
積立金 141,537 297 10,534 513 952 107,472 78,460 267,917 386,608 205,276 307,419 10,214 221,441
(構成比) 4.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 3.4% 2.6% 8.2% 11.1% 7.2% 11.2% 0.4% 7.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 700 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 1,700
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
繰出金 514,429 531,789 584,072 573,080 584,509 666,255 510,417 485,994 432,318 429,430 404,871 386,634 437,792
(構成比) 15.8% 15.7% 18.0% 18.8% 20.1% 21.0% 17.2% 14.9% 12.4% 15.1% 14.7% 15.9% 15.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 610,999 578,692 533,888 503,554 464,227 433,784 448,165 435,615 419,968 423,240 432,975 413,595 433,212 435,565 432,559 436,047 419,165
職員数(人) 54 51 51 50 47 47 47 47 45 45 43 42 41 42 43 43 40

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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