• Google+でシェア

長野県下高井郡木島平村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 820,210 793,819 774,697 707,774 688,736 664,373 678,852 668,292 618,039 675,311 595,464 605,533 660,650
(構成比) 20.4% 19.5% 18.1% 20.2% 18.5% 18.3% 20.3% 17.5% 17.9% 18.2% 16.9% 17.2% 16.6%
物件費 510,971 523,110 511,434 484,977 462,170 489,088 461,907 525,452 531,721 552,965 557,680 603,070 596,586
(構成比) 12.7% 12.9% 12.0% 13.9% 12.4% 13.5% 13.8% 13.7% 15.4% 14.9% 15.9% 17.2% 15.0%
維持補修費 89,413 67,692 77,963 114,331 106,239 125,753 77,621 154,361 109,567 149,082 145,661 141,809 153,850
(構成比) 2.2% 1.7% 1.8% 3.3% 2.8% 3.5% 2.3% 4.0% 3.2% 4.0% 4.1% 4.0% 3.9%
扶助費 97,161 128,860 122,692 112,128 115,918 122,907 123,678 134,579 183,403 210,070 204,075 198,612 218,166
(構成比) 2.4% 3.2% 2.9% 3.2% 3.1% 3.4% 3.7% 3.5% 5.3% 5.7% 5.8% 5.6% 5.5%
補助費等 482,910 758,504 398,615 373,730 389,042 402,725 380,511 490,355 357,046 387,356 411,057 445,889 414,467
(構成比) 12.0% 18.7% 9.3% 10.7% 10.4% 11.1% 11.4% 12.8% 10.4% 10.5% 11.7% 12.7% 10.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 72,991 124,190 485,964 248,135 603,978 564,629 519,915 816,177
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 3.7% 12.7% 7.2% 16.3% 16.1% 14.8% 20.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 3,487 137 4,203 16,226 5,167 0 6,095 4,386
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,090,541 1,048,576 1,035,065 1,023,147 1,293,456 1,114,302 776,360 615,337 484,715 344,503 358,012 362,196 363,435
(構成比) 27.1% 25.8% 24.2% 29.2% 34.7% 30.7% 23.2% 16.1% 14.1% 9.3% 10.2% 10.3% 9.1%
積立金 93,436 2,791 2,220 24,575 4,498 13,187 106,337 140,834 285,941 135,964 72,015 28,044 97,869
(構成比) 2.3% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 0.4% 3.2% 3.7% 8.3% 3.7% 2.0% 0.8% 2.5%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 12,600 900 0 0 0 0 15,000 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 117,080 119,543 119,240 116,468 116,921 115,850 76,330 74,200
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 3.6% 3.1% 3.4% 3.2% 3.3% 2.2% 1.9%
繰出金 493,111 520,286 485,716 518,478 473,563 494,135 494,279 484,444 497,835 522,606 492,264 513,257 581,446
(構成比) 12.3% 12.8% 11.4% 14.8% 12.7% 13.6% 14.8% 12.7% 14.4% 14.1% 14.0% 14.6% 14.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 820,210 793,819 774,697 707,774 688,736 664,373 678,852 668,292 618,039 675,311 595,464 605,533 660,650 625,664 623,025 633,915 638,570
職員数(人) 94 88 85 82 80 80 80 74 75 68 72 71 68 69 69 69 69

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる