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長野県北安曇郡松川村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 739,355 675,995 658,376 653,504 641,613 656,822 652,651 669,677 668,850 704,688 695,814 718,288 702,584
(構成比) 15.1% 13.8% 16.1% 17.4% 17.1% 15.9% 14.0% 14.4% 14.7% 19.4% 17.7% 19.1% 17.8%
物件費 762,298 769,185 715,138 719,082 707,552 713,231 688,454 728,637 747,158 453,486 447,077 450,240 481,304
(構成比) 15.6% 15.7% 17.4% 19.1% 18.9% 17.2% 14.8% 15.7% 16.5% 12.5% 11.4% 12.0% 12.2%
維持補修費 17,252 13,258 16,808 20,393 29,325 30,299 25,238 25,453 24,017 27,354 27,974 42,888 29,642
(構成比) 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.8% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.8% 0.7% 1.1% 0.7%
扶助費 239,785 255,241 296,675 306,026 310,682 335,951 317,307 318,950 430,896 448,395 441,862 459,515 486,110
(構成比) 4.9% 5.2% 7.2% 8.1% 8.3% 8.1% 6.8% 6.9% 9.5% 12.3% 11.2% 12.2% 12.3%
補助費等 568,425 551,813 542,047 528,447 541,435 540,884 540,991 733,666 510,449 532,485 912,384 579,297 569,073
(構成比) 11.6% 11.3% 13.2% 14.1% 14.4% 13.1% 11.6% 15.8% 11.2% 14.6% 23.2% 15.4% 14.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 514,884 1,248,899 933,417 863,140 303,626 354,899 303,169 601,499
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.4% 26.8% 20.1% 19.0% 8.3% 9.0% 8.1% 15.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 1,514 0 0 12,246 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 853,893 720,533 672,239 631,966 582,930 558,982 551,846 524,950 499,516 397,645 383,814 363,187 350,656
(構成比) 17.5% 14.7% 16.4% 16.8% 15.6% 13.5% 11.9% 11.3% 11.0% 10.9% 9.8% 9.7% 8.9%
積立金 267,690 430,574 251,348 121,461 153,713 475,399 267,952 347,653 343,521 271,598 200,831 365,060 249,921
(構成比) 5.5% 8.8% 6.1% 3.2% 4.1% 11.5% 5.8% 7.5% 7.6% 7.5% 5.1% 9.7% 6.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 1,200 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 235,420 268,973 285,338 421,907 428,905 310,030 358,195 360,456 450,392 489,293 471,553 473,500 484,975
(構成比) 4.8% 5.5% 7.0% 11.2% 11.4% 7.5% 7.7% 7.8% 9.9% 13.4% 12.0% 12.6% 12.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 739,355 675,995 658,376 653,504 641,613 656,822 652,651 669,677 668,850 704,688 695,814 718,288 702,584 720,131 703,717 717,828 741,132
職員数(人) 79 77 79 76 80 80 76 75 74 75 77 74 75 73 74 74 74

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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