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長野県東筑摩郡朝日村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 608,752 570,469 550,055 547,442 524,429 488,767 474,143 460,532 449,887 462,276 470,065 446,215 420,594
(構成比) 13.8% 19.3% 19.8% 19.2% 19.1% 16.9% 17.9% 15.2% 15.0% 15.1% 17.0% 12.1% 10.8%
物件費 364,858 306,147 277,169 282,110 296,304 296,821 278,396 310,440 317,581 316,741 346,778 350,969 371,257
(構成比) 8.3% 10.4% 10.0% 9.9% 10.8% 10.3% 10.5% 10.2% 10.6% 10.3% 12.6% 9.5% 9.5%
維持補修費 38,602 32,826 28,100 22,056 22,588 26,425 18,249 19,717 17,402 19,362 20,167 21,072 19,723
(構成比) 0.9% 1.1% 1.0% 0.8% 0.8% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.5%
扶助費 76,323 85,826 93,010 98,395 106,723 123,283 131,811 140,008 205,440 209,898 205,393 214,017 222,699
(構成比) 1.7% 2.9% 3.3% 3.4% 3.9% 4.3% 5.0% 4.6% 6.8% 6.8% 7.4% 5.8% 5.7%
補助費等 411,748 392,011 345,723 343,049 330,088 352,830 382,955 507,320 621,175 566,644 360,286 335,097 451,292
(構成比) 9.3% 13.3% 12.5% 12.0% 12.0% 12.2% 14.4% 16.7% 20.7% 18.5% 13.1% 9.1% 11.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 91,751 296,375 342,011 463,122 213,420 170,455 418,881 1,278,784
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 11.2% 11.3% 15.4% 7.0% 6.2% 11.3% 32.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 83,632 0 0 0 0 0 1,947 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 7,616 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,159,409 628,280 672,422 858,264 877,639 963,455 371,793 341,741 350,342 384,069 250,082 228,564 442,037
(構成比) 26.3% 21.3% 24.2% 30.1% 32.0% 33.4% 14.0% 11.3% 11.7% 12.5% 9.1% 6.2% 11.3%
積立金 3,939 172,875 156,866 112,602 5,629 9,744 257,287 299,883 137,312 424,948 483,222 1,158,512 234,628
(構成比) 0.1% 5.9% 5.6% 3.9% 0.2% 0.3% 9.7% 9.9% 4.6% 13.9% 17.5% 31.3% 6.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 800 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 4,000 6,200 21,000 26,900 39,772 20,500 73,500 20,500
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.7% 0.9% 1.3% 0.7% 2.0% 0.5%
繰出金 505,684 512,871 479,523 452,255 472,179 448,003 432,201 584,641 417,343 431,081 431,770 452,545 439,958
(構成比) 11.5% 17.4% 17.3% 15.8% 17.2% 15.5% 16.3% 19.3% 13.9% 14.0% 15.7% 12.2% 11.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 608,752 570,469 550,055 547,442 524,429 488,767 474,143 460,532 449,887 462,276 470,065 446,215 420,594 425,426 423,359 407,438 438,111
職員数(人) 67 64 62 59 57 57 52 51 49 51 48 46 46 48 47 47 46

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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