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長野県東筑摩郡麻績村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 503,433 490,861 477,958 461,381 433,118 416,628 398,907 404,032 391,904 416,597 402,607 404,108 398,106
(構成比) 16.0% 13.8% 15.5% 18.1% 17.4% 16.4% 15.6% 12.3% 14.4% 15.7% 15.7% 16.4% 15.1%
物件費 324,386 360,158 330,065 367,939 344,112 367,315 335,149 364,398 305,731 303,716 350,725 404,143 429,963
(構成比) 10.3% 10.1% 10.7% 14.5% 13.8% 14.4% 13.1% 11.1% 11.2% 11.5% 13.7% 16.4% 16.3%
維持補修費 71,933 28,017 20,844 11,765 21,969 22,013 20,132 21,235 33,869 22,145 24,814 23,386 19,098
(構成比) 2.3% 0.8% 0.7% 0.5% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 1.2% 0.8% 1.0% 1.0% 0.7%
扶助費 58,361 72,261 72,288 75,091 83,499 86,613 83,886 89,535 107,501 124,009 137,916 143,964 143,292
(構成比) 1.9% 2.0% 2.3% 2.9% 3.4% 3.4% 3.3% 2.7% 4.0% 4.7% 5.4% 5.9% 5.4%
補助費等 525,442 493,756 358,151 328,759 413,293 357,652 306,185 327,195 256,286 254,217 303,595 274,714 305,872
(構成比) 16.7% 13.9% 11.6% 12.9% 16.6% 14.1% 11.9% 10.0% 9.4% 9.6% 11.9% 11.2% 11.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 262,262 291,420 893,237 361,817 351,182 351,102 192,845 388,311
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 11.4% 27.2% 13.3% 13.2% 13.7% 7.8% 14.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 642 0 7,948 6,646 13,904 14,401
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.6% 0.5%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 361,853 366,553 441,252 338,782 341,025 337,050 411,376 366,736 318,498 340,673 241,994 259,144 239,219
(構成比) 11.5% 10.3% 14.3% 13.3% 13.7% 13.3% 16.1% 11.2% 11.7% 12.8% 9.5% 10.5% 9.1%
積立金 492,930 269,055 262,530 378,271 241,471 295,710 302,102 397,489 454,753 338,775 283,452 317,844 286,500
(構成比) 15.7% 7.6% 8.5% 14.9% 9.7% 11.6% 11.8% 12.1% 16.7% 12.8% 11.1% 12.9% 10.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 500 0 0 0 20,000 13,500 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.5% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 2,100 1,987 5,641 2,340 6,452
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2%
繰出金 320,994 329,678 341,268 327,740 389,153 398,053 412,624 419,868 487,305 490,793 430,648 409,770 398,649
(構成比) 10.2% 9.3% 11.1% 12.9% 15.7% 15.7% 16.1% 12.8% 17.9% 18.5% 16.8% 16.7% 15.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 503,433 490,861 477,958 461,381 433,118 416,628 398,907 404,032 391,904 416,597 402,607 404,108 398,106 402,226 404,935 395,002 397,631
職員数(人) 53 49 47 47 44 44 44 42 44 43 42 41 42 42 41 41 38

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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