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長野県下伊那郡豊丘村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 673,988 652,386 621,957 548,243 559,582 543,126 524,955 517,631 485,262 529,148 525,533 508,621 545,510
(構成比) 19.8% 16.4% 20.0% 15.3% 16.8% 17.1% 16.3% 13.8% 13.0% 15.2% 12.9% 9.4% 13.3%
物件費 482,156 464,359 507,151 466,135 439,745 422,640 430,664 479,935 451,685 477,440 498,245 523,247 662,597
(構成比) 14.1% 11.7% 16.3% 13.0% 13.2% 13.3% 13.3% 12.8% 12.1% 13.7% 12.3% 9.7% 16.2%
維持補修費 34,934 30,148 15,596 33,475 36,350 47,423 45,597 52,248 58,572 60,241 66,489 79,795 68,765
(構成比) 1.0% 0.8% 0.5% 0.9% 1.1% 1.5% 1.4% 1.4% 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.7%
扶助費 107,943 186,441 198,448 192,172 184,739 204,859 218,576 228,718 321,893 347,433 354,966 356,022 376,248
(構成比) 3.2% 4.7% 6.4% 5.4% 5.5% 6.5% 6.8% 6.1% 8.6% 10.0% 8.7% 6.6% 9.2%
補助費等 306,313 285,358 329,152 320,166 301,637 298,580 345,160 497,710 371,014 408,434 383,633 439,364 555,732
(構成比) 9.0% 7.2% 10.6% 8.9% 9.0% 9.4% 10.7% 13.3% 9.9% 11.8% 9.4% 8.1% 13.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 657,181 722,712 898,318 1,084,159 566,730 1,168,531 2,288,385 1,052,011
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.7% 22.4% 23.9% 29.0% 16.3% 28.8% 42.4% 25.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 30,361 0 10,320 24,935 29,234 12,971 17,208 11,828
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.3% 0.7% 0.8% 0.3% 0.3% 0.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 478,704 427,760 385,568 373,254 385,179 423,123 418,274 414,438 400,143 493,948 354,283 342,921 338,513
(構成比) 14.0% 10.8% 12.4% 10.4% 11.5% 13.3% 12.9% 11.0% 10.7% 14.2% 8.7% 6.3% 8.3%
積立金 101,984 202,689 201,980 203,332 6,029 108,438 115,185 209,570 106,780 102,847 207,474 303,559 5,256
(構成比) 3.0% 5.1% 6.5% 5.7% 0.2% 3.4% 3.6% 5.6% 2.9% 3.0% 5.1% 5.6% 0.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 1,500 1,428 480 2,280 5,160 5,880 9,960 11,640
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3%
繰出金 392,049 405,487 440,782 438,394 429,319 433,167 406,852 442,189 436,342 453,870 486,096 532,208 470,801
(構成比) 11.5% 10.2% 14.2% 12.3% 12.9% 13.7% 12.6% 11.8% 11.7% 13.1% 12.0% 9.9% 11.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 673,988 652,386 621,957 548,243 559,582 543,126 524,955 517,631 485,262 529,148 525,533 508,621 545,510 557,294 570,215 565,598 595,348
職員数(人) 68 64 61 62 63 63 59 55 58 58 60 63 62 65 65 65 67

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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