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長野県下伊那郡天龍村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 370,488 417,543 387,840 334,424 325,673 339,883 330,082 311,654 329,895 332,871 332,452 322,733 331,576
(構成比) 11.8% 13.9% 14.5% 13.3% 14.1% 15.1% 14.3% 12.4% 13.6% 14.6% 13.4% 15.5% 15.9%
物件費 369,795 311,259 293,206 254,466 254,225 236,995 252,812 281,225 305,433 275,391 299,584 303,779 289,035
(構成比) 11.8% 10.4% 10.9% 10.2% 11.0% 10.6% 11.0% 11.2% 12.6% 12.1% 12.1% 14.6% 13.9%
維持補修費 28,803 17,160 20,467 19,262 11,781 20,465 20,330 24,879 28,160 25,419 34,787 65,488 48,386
(構成比) 0.9% 0.6% 0.8% 0.8% 0.5% 0.9% 0.9% 1.0% 1.2% 1.1% 1.4% 3.2% 2.3%
扶助費 33,952 43,006 45,010 61,813 65,055 65,575 39,452 39,609 51,093 55,889 50,476 57,899 73,745
(構成比) 1.1% 1.4% 1.7% 2.5% 2.8% 2.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.5% 2.0% 2.8% 3.5%
補助費等 285,274 265,215 277,372 189,151 195,675 156,158 183,223 222,437 201,057 198,110 203,560 200,988 218,607
(構成比) 9.1% 8.8% 10.3% 7.5% 8.5% 7.0% 8.0% 8.8% 8.3% 8.7% 8.2% 9.7% 10.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 164,668 237,228 513,549 415,730 335,385 637,323 301,814 510,991
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.3% 10.3% 20.4% 17.1% 14.8% 25.7% 14.5% 24.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 86,641 143,585 7,128 55,441 89,160 50,900 52,765 24,701
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 6.2% 0.3% 2.3% 3.9% 2.1% 2.5% 1.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 1,019 5,382 13,972 2,331 7,334 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0%
公債費 619,322 643,580 684,111 767,602 782,268 850,427 746,316 722,807 562,326 549,647 473,841 357,911 302,511
(構成比) 19.7% 21.5% 25.5% 30.6% 33.9% 37.9% 32.4% 28.7% 23.2% 24.2% 19.1% 17.2% 14.5%
積立金 131,267 152,695 85,767 100,150 169,151 104,325 138,957 133,479 273,534 213,454 214,749 236,371 142,352
(構成比) 4.2% 5.1% 3.2% 4.0% 7.3% 4.6% 6.0% 5.3% 11.3% 9.4% 8.7% 11.4% 6.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 137,473 178,336 177,919 196,322 186,273 220,757 211,858 259,707 200,495 183,924 179,990 171,811 144,921
(構成比) 4.4% 5.9% 6.6% 7.8% 8.1% 9.8% 9.2% 10.3% 8.3% 8.1% 7.3% 8.3% 6.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 370,488 417,543 387,840 334,424 325,673 339,883 330,082 311,654 329,895 332,871 332,452 322,733 331,576 319,119 289,994 322,199 330,660
職員数(人) 46 48 50 45 46 46 43 45 41 43 43 43 40 40 41 41 39

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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