• Google+でシェア

長野県下伊那郡根羽村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 286,112 254,067 226,107 228,271 231,001 228,151 219,013 223,536 223,790 206,707 197,313 204,431 207,044
(構成比) 12.4% 12.6% 10.6% 12.6% 13.3% 12.3% 12.5% 11.9% 11.3% 12.0% 10.5% 11.7% 7.2%
物件費 151,678 139,582 147,797 163,503 149,674 140,408 139,039 159,321 185,591 175,926 168,112 191,634 235,219
(構成比) 6.6% 6.9% 6.9% 9.0% 8.6% 7.6% 7.9% 8.5% 9.4% 10.2% 8.9% 10.9% 8.2%
維持補修費 1,172 1,531 1,078 1,378 735 1,308 1,409 1,970 2,125 2,964 3,059 1,440 1,465
(構成比) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
扶助費 39,714 32,783 29,903 32,488 28,891 29,313 29,261 32,490 42,097 45,744 45,818 47,106 52,041
(構成比) 1.7% 1.6% 1.4% 1.8% 1.7% 1.6% 1.7% 1.7% 2.1% 2.7% 2.4% 2.7% 1.8%
補助費等 159,442 160,558 169,579 147,567 143,476 129,780 145,498 159,936 137,699 137,058 136,673 123,257 135,306
(構成比) 6.9% 8.0% 8.0% 8.1% 8.3% 7.0% 8.3% 8.5% 6.9% 7.9% 7.3% 7.0% 4.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 476,243 404,243 592,103 631,182 466,443 568,817 591,699 1,500,796
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.7% 23.1% 31.5% 31.8% 27.1% 30.2% 33.7% 52.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 24,645 22,287 0 0 4,501 2,351 8,166 9,531
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.5% 0.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 573,742 593,837 588,523 462,273 560,595 423,358 492,066 461,420 382,899 358,664 334,649 212,641 285,373
(構成比) 24.8% 29.5% 27.7% 25.4% 32.4% 22.9% 28.1% 24.6% 19.3% 20.8% 17.8% 12.1% 9.9%
積立金 86,637 43,495 112,818 92,863 43,052 39,644 96,415 60,693 190,302 153,926 263,591 246,699 326,353
(構成比) 3.7% 2.2% 5.3% 5.1% 2.5% 2.1% 5.5% 3.2% 9.6% 8.9% 14.0% 14.1% 11.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 200 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 177,908 181,960 195,575 205,545 230,366 359,683 203,428 187,396 186,383 172,365 163,959 127,451 125,786
(構成比) 7.7% 9.0% 9.2% 11.3% 13.3% 19.4% 11.6% 10.0% 9.4% 10.0% 8.7% 7.3% 4.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 286,112 254,067 226,107 228,271 231,001 228,151 219,013 223,536 223,790 206,707 197,313 204,431 207,044 213,133 221,194 215,557 211,709
職員数(人) 28 24 24 24 23 23 22 23 24 25 24 22 23 24 25 25 27

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる