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長野県下伊那郡平谷村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 180,420 158,559 143,076 120,927 112,055 115,417 103,945 104,915 108,392 116,626 126,305 117,398 130,360
(構成比) 8.6% 10.5% 13.1% 10.2% 11.3% 11.2% 9.3% 8.0% 10.7% 11.8% 10.9% 11.0% 9.0%
物件費 91,845 120,742 106,514 99,152 109,204 112,652 103,593 116,734 124,126 117,963 129,697 159,429 149,647
(構成比) 4.4% 8.0% 9.8% 8.3% 11.0% 10.9% 9.3% 9.0% 12.2% 12.0% 11.2% 14.9% 10.3%
維持補修費 8,641 9,868 9,820 10,943 7,698 16,528 18,374 12,633 7,510 3,781 3,550 2,135 1,303
(構成比) 0.4% 0.7% 0.9% 0.9% 0.8% 1.6% 1.6% 1.0% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1%
扶助費 14,581 14,285 16,226 15,411 16,289 17,132 17,423 19,953 24,423 23,369 22,628 23,198 25,805
(構成比) 0.7% 0.9% 1.5% 1.3% 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 2.4% 2.4% 2.0% 2.2% 1.8%
補助費等 112,161 110,514 118,934 91,102 94,526 91,197 87,352 99,676 104,382 119,348 108,598 102,215 126,216
(構成比) 5.3% 7.3% 10.9% 7.7% 9.5% 8.9% 7.8% 7.6% 10.3% 12.1% 9.4% 9.5% 8.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 119,031 161,178 480,238 173,526 188,482 230,257 155,154 744,689
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.6% 14.4% 36.8% 17.1% 19.1% 19.9% 14.5% 51.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 50,337 732 2,135 0 1,671 14,148 16,043 7,246
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 1.2% 1.5% 0.5%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 403,221 498,874 396,607 436,170 424,969 401,849 411,740 309,508 354,069 338,866 248,620 191,276 140,685
(構成比) 19.2% 33.0% 36.4% 36.6% 42.8% 39.1% 36.9% 23.7% 34.9% 34.4% 21.5% 17.8% 9.7%
積立金 98,096 18,470 54,050 90,269 17,097 35,581 147,931 105,736 54,533 10,526 221,983 179,112 67,768
(構成比) 4.7% 1.2% 5.0% 7.6% 1.7% 3.5% 13.3% 8.1% 5.4% 1.1% 19.2% 16.7% 4.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 100 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 71,835 91,211 77,213 232,198 97,658 69,085 63,463 52,459 64,057 64,386 52,539 126,037 53,274
(構成比) 3.4% 6.0% 7.1% 19.5% 9.8% 6.7% 5.7% 4.0% 6.3% 6.5% 4.5% 11.8% 3.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 180,420 158,559 143,076 120,927 112,055 115,417 103,945 104,915 108,392 116,626 126,305 117,398 130,360 137,726 130,419 141,087 143,243
職員数(人) 17 16 16 16 15 15 13 12 14 13 14 14 13 13 15 15 15

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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