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長野県下伊那郡松川町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 863,389 856,123 830,826 835,634 790,544 755,971 741,214 709,561 724,268 742,992 688,994 685,584 700,041
(構成比) 14.1% 15.3% 15.5% 16.5% 15.3% 14.5% 14.5% 12.1% 13.0% 12.0% 11.1% 11.2% 10.9%
物件費 722,689 699,911 687,207 686,833 680,784 723,601 738,959 821,735 870,191 905,304 976,185 996,142 1,109,575
(構成比) 11.8% 12.5% 12.8% 13.6% 13.2% 13.9% 14.5% 14.0% 15.6% 14.6% 15.7% 16.2% 17.3%
維持補修費 26,831 34,636 32,556 28,307 30,253 30,971 37,146 31,413 37,111 33,209 41,457 37,629 47,312
(構成比) 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7%
扶助費 132,110 248,425 276,128 299,464 322,701 356,944 360,340 403,707 602,652 649,722 655,643 648,916 681,721
(構成比) 2.2% 4.4% 5.2% 5.9% 6.2% 6.9% 7.1% 6.9% 10.8% 10.5% 10.6% 10.6% 10.6%
補助費等 634,000 516,144 521,988 512,775 525,680 504,963 519,982 918,847 594,150 559,657 532,962 620,261 790,132
(構成比) 10.3% 9.2% 9.7% 10.1% 10.2% 9.7% 10.2% 15.6% 10.7% 9.0% 8.6% 10.1% 12.3%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 675,342 682,073 896,968 942,333 1,227,443 1,568,192 1,280,340 1,383,294
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 13.4% 15.3% 16.9% 19.8% 25.3% 20.9% 21.6%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 30,154 4,040 0 0 67 0 8,777 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,121,936 790,026 946,318 910,385 946,584 952,468 943,075 845,527 769,469 871,386 586,956 706,960 544,939
(構成比) 18.3% 14.1% 17.7% 18.0% 18.3% 18.3% 18.5% 14.4% 13.8% 14.1% 9.5% 11.5% 8.5%
積立金 201,242 502,541 251,598 302,640 223,500 288,136 114,032 216,381 76,035 204,853 105,315 85,287 28,761
(構成比) 3.3% 9.0% 4.7% 6.0% 4.3% 5.5% 2.2% 3.7% 1.4% 3.3% 1.7% 1.4% 0.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 6,130 13,242 13,652 6,107 9,061 15,012 22,825 17,707
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.3%
貸付金 0 0 0 0 0 50,960 84,635 96,304 83,751 85,428 110,190 122,303 153,501
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.8% 2.0% 2.4%
繰出金 596,607 660,857 679,909 782,266 832,660 830,320 861,883 926,015 869,149 905,099 922,348 918,663 951,527
(構成比) 9.7% 11.8% 12.7% 15.5% 16.1% 15.9% 16.9% 15.7% 15.6% 14.6% 14.9% 15.0% 14.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 863,389 856,123 830,826 835,634 790,544 755,971 741,214 709,561 724,268 742,992 688,994 685,584 700,041 713,577 692,443 732,697 766,686
職員数(人) 112 127 106 104 91 91 85 87 87 82 86 86 93 96 100 100 115

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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