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長野県上伊那郡中川村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 714,049 696,284 683,243 677,555 662,063 668,954 627,825 632,244 606,982 590,424 587,731 585,439 577,741
(構成比) 20.9% 20.9% 19.2% 20.3% 20.8% 20.6% 18.8% 16.1% 16.2% 16.2% 17.4% 17.5% 16.9%
物件費 517,933 442,939 381,610 381,190 352,922 368,917 393,673 397,475 426,521 453,126 465,640 455,021 469,732
(構成比) 15.2% 13.3% 10.7% 11.4% 11.1% 11.4% 11.8% 10.1% 11.4% 12.4% 13.8% 13.6% 13.7%
維持補修費 15,418 10,082 8,627 5,588 9,403 6,577 11,570 5,838 6,962 5,966 6,126 13,263 15,613
(構成比) 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5%
扶助費 75,226 107,409 112,632 118,082 120,620 128,734 133,614 143,969 199,605 224,569 223,188 225,888 245,578
(構成比) 2.2% 3.2% 3.2% 3.5% 3.8% 4.0% 4.0% 3.7% 5.3% 6.2% 6.6% 6.8% 7.2%
補助費等 334,311 304,457 287,198 261,331 266,001 304,868 316,540 480,728 417,187 308,641 305,970 366,037 383,066
(構成比) 9.8% 9.1% 8.1% 7.8% 8.4% 9.4% 9.5% 12.2% 11.1% 8.5% 9.1% 11.0% 11.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 474,206 514,660 1,018,350 953,106 879,065 670,680 617,270 633,422
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.6% 15.4% 25.9% 25.4% 24.1% 19.9% 18.5% 18.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 62,987 5,521 2,529 24,380 92,585 44,444 0 1,745
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.2% 0.1% 0.7% 2.5% 1.3% 0.0% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 727,105 723,087 773,496 709,005 679,056 667,374 786,661 691,900 537,916 500,949 449,716 483,928 556,832
(構成比) 21.3% 21.7% 21.7% 21.2% 21.3% 20.6% 23.5% 17.6% 14.3% 13.7% 13.3% 14.5% 16.3%
積立金 2,103 1,107 100,110 45,110 19,304 65,250 75,097 84,472 133,845 108,451 163,323 142,756 112,867
(構成比) 0.1% 0.0% 2.8% 1.3% 0.6% 2.0% 2.2% 2.1% 3.6% 3.0% 4.8% 4.3% 3.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 800 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 353,315 313,024 352,628 432,895 472,407 494,771 477,633 472,741 442,954 485,409 460,697 452,298 425,790
(構成比) 10.4% 9.4% 9.9% 12.9% 14.8% 15.3% 14.3% 12.0% 11.8% 13.3% 13.6% 13.5% 12.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 714,049 696,284 683,243 677,555 662,063 668,954 627,825 632,244 606,982 590,424 587,731 585,439 577,741 588,690 573,941 565,933 570,559
職員数(人) 82 81 79 78 78 78 71 70 69 67 69 69 69 69 69 69 69

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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