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長野県南佐久郡南牧村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 456,021 444,785 444,190 414,749 407,142 412,861 402,976 402,557 404,525 419,860 411,442 397,744 407,751
(構成比) 13.3% 13.1% 13.0% 11.3% 10.4% 11.4% 12.2% 10.2% 11.2% 10.2% 12.3% 10.1% 10.3%
物件費 572,836 551,678 556,829 505,433 524,831 533,083 525,440 529,385 552,144 552,981 545,579 539,954 575,010
(構成比) 16.7% 16.2% 16.3% 13.8% 13.4% 14.7% 16.0% 13.4% 15.2% 13.4% 16.3% 13.7% 14.6%
維持補修費 15,302 16,823 18,343 25,547 31,044 21,473 33,327 64,744 37,884 33,557 26,853 20,864 19,864
(構成比) 0.4% 0.5% 0.5% 0.7% 0.8% 0.6% 1.0% 1.6% 1.0% 0.8% 0.8% 0.5% 0.5%
扶助費 56,019 83,342 85,239 75,595 73,969 81,964 81,240 91,560 136,545 146,633 136,364 129,462 142,267
(構成比) 1.6% 2.4% 2.5% 2.1% 1.9% 2.3% 2.5% 2.3% 3.8% 3.6% 4.1% 3.3% 3.6%
補助費等 288,578 264,567 261,082 257,019 274,050 269,344 297,333 277,513 237,613 229,481 306,838 270,841 528,579
(構成比) 8.4% 7.8% 7.6% 7.0% 7.0% 7.4% 9.0% 7.0% 6.6% 5.6% 9.2% 6.9% 13.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,014,154 744,451 1,182,038 731,106 1,063,416 802,173 1,250,527 931,891
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.9% 22.6% 29.9% 20.2% 25.8% 24.0% 31.6% 23.6%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 2,366 101,365 29,730 1,914 10,507 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 2.6% 0.8% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 686,997 812,773 740,150 750,754 974,708 756,562 877,869 677,530 758,673 895,167 650,143 722,894 652,602
(構成比) 20.1% 23.9% 21.6% 20.5% 24.8% 20.8% 26.7% 17.2% 20.9% 21.7% 19.4% 18.3% 16.5%
積立金 136,229 231,074 253,219 447,880 307,682 296,730 59,336 219,117 462,436 484,149 209,456 358,595 437,713
(構成比) 4.0% 6.8% 7.4% 12.2% 7.8% 8.2% 1.8% 5.5% 12.8% 11.8% 6.3% 9.1% 11.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 600 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 110,000 7,875 45,000 17,322 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 0.2% 1.1% 0.5% 0.0% 0.0%
繰出金 405,204 266,245 242,034 239,848 234,225 246,699 266,027 293,339 264,430 246,354 227,154 260,341 250,903
(構成比) 11.8% 7.8% 7.1% 6.5% 6.0% 6.8% 8.1% 7.4% 7.3% 6.0% 6.8% 6.6% 6.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 456,021 444,785 444,190 414,749 407,142 412,861 402,976 402,557 404,525 419,860 411,442 397,744 407,751 397,394 395,656 413,092 409,643
職員数(人) 57 54 52 51 53 53 53 52 50 50 48 49 49 49 50 50 50

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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