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長野県南佐久郡川上村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 679,486 662,487 663,026 589,765 552,573 557,223 532,284 515,447 513,421 525,247 520,124 511,718 528,493
(構成比) 15.5% 15.8% 13.9% 15.5% 15.1% 11.2% 10.6% 11.4% 10.4% 12.5% 13.1% 12.6% 11.7%
物件費 593,511 552,486 544,800 527,659 509,929 507,225 543,966 542,130 536,955 584,761 560,522 631,747 675,717
(構成比) 13.5% 13.2% 11.4% 13.9% 14.0% 10.2% 10.9% 12.0% 10.9% 14.0% 14.2% 15.6% 14.9%
維持補修費 28,932 16,763 24,479 22,512 28,412 28,445 28,374 28,469 28,701 27,751 28,453 26,835 28,743
(構成比) 0.7% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
扶助費 90,506 108,890 119,639 116,500 120,724 112,505 120,764 136,840 195,693 203,928 197,560 207,216 208,454
(構成比) 2.1% 2.6% 2.5% 3.1% 3.3% 2.3% 2.4% 3.0% 4.0% 4.9% 5.0% 5.1% 4.6%
補助費等 311,577 292,244 288,960 286,053 340,243 322,192 341,478 379,335 334,273 306,031 314,171 295,023 506,932
(構成比) 7.1% 7.0% 6.0% 7.5% 9.3% 6.5% 6.8% 8.4% 6.8% 7.3% 7.9% 7.3% 11.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,774,670 1,871,899 1,380,087 1,801,569 1,109,937 794,860 928,121 1,174,720
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.8% 37.4% 30.5% 36.6% 26.5% 20.1% 22.9% 25.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 5,616 2,266 0 17,833 29,079 29,470 40,722 44,709
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.7% 0.7% 1.0% 1.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 699,343 929,071 1,674,153 677,543 708,320 867,833 778,467 804,153 681,708 627,067 634,586 629,031 696,062
(構成比) 15.9% 22.2% 35.0% 17.8% 19.4% 17.5% 15.5% 17.8% 13.8% 15.0% 16.0% 15.5% 15.3%
積立金 259,593 381,389 127,378 342,122 141,370 235,830 279,328 188,195 338,619 305,190 389,919 235,081 183,732
(構成比) 5.9% 9.1% 2.7% 9.0% 3.9% 4.8% 5.6% 4.2% 6.9% 7.3% 9.8% 5.8% 4.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 900 30,000 0 200 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 32,520 2,280 1,440 2,160 4,440 7,440 9,360 7,080
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
繰出金 433,696 454,572 476,634 484,306 531,761 515,682 504,709 522,697 477,731 467,111 484,018 544,581 481,258
(構成比) 9.9% 10.9% 10.0% 12.7% 14.6% 10.4% 10.1% 11.5% 9.7% 11.1% 12.2% 13.4% 10.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 679,486 662,487 663,026 589,765 552,573 557,223 532,284 515,447 513,421 525,247 520,124 511,718 528,493 504,429 520,744 542,587 540,857
職員数(人) 80 78 74 69 70 70 63 62 62 62 62 61 59 57 62 62 62

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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