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新潟県南蒲原郡田上町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,149,898 1,128,179 1,088,819 1,051,499 1,031,671 1,005,024 945,215 947,737 890,787 876,331 861,701 861,050 879,658
(構成比) 25.1% 24.5% 24.3% 26.0% 26.7% 24.6% 23.2% 18.6% 18.8% 19.4% 19.7% 17.9% 19.7%
物件費 592,852 613,098 552,833 537,173 518,234 589,150 545,953 601,546 683,911 716,723 627,919 750,847 701,695
(構成比) 12.9% 13.3% 12.3% 13.3% 13.4% 14.4% 13.4% 11.8% 14.4% 15.9% 14.3% 15.6% 15.7%
維持補修費 96,559 96,351 108,097 98,271 81,886 89,316 96,372 109,264 121,369 168,571 130,351 113,125 129,551
(構成比) 2.1% 2.1% 2.4% 2.4% 2.1% 2.2% 2.4% 2.1% 2.6% 3.7% 3.0% 2.3% 2.9%
扶助費 188,034 226,535 245,117 232,310 251,974 279,732 294,319 282,870 423,932 417,143 433,959 450,004 506,477
(構成比) 4.1% 4.9% 5.5% 5.7% 6.5% 6.8% 7.2% 5.6% 9.0% 9.3% 9.9% 9.3% 11.4%
補助費等 543,824 519,621 507,091 460,232 473,357 566,404 565,136 764,209 529,902 577,379 554,909 512,136 568,819
(構成比) 11.9% 11.3% 11.3% 11.4% 12.2% 13.9% 13.9% 15.0% 11.2% 12.8% 12.7% 10.6% 12.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 186,595 184,331 971,457 358,739 221,590 273,518 690,175 291,006
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 4.5% 19.1% 7.6% 4.9% 6.2% 14.3% 6.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 2,037 0 18,382 87,463 0 8,504 8,240
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.9% 0.0% 0.2% 0.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 872,373 877,601 776,510 700,354 638,432 599,470 594,233 656,000 535,529 538,881 525,418 552,393 559,282
(構成比) 19.0% 19.1% 17.3% 17.3% 16.5% 14.7% 14.6% 12.9% 11.3% 12.0% 12.0% 11.5% 12.5%
積立金 197,035 43,410 300,693 110,012 16,094 50,879 90,310 2,729 412,173 104,927 212,711 95,458 41,108
(構成比) 4.3% 0.9% 6.7% 2.7% 0.4% 1.2% 2.2% 0.1% 8.7% 2.3% 4.9% 2.0% 0.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 15,168 16,000 14,304 11,519 11,184 10,131 8,970 7,810
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
貸付金 0 0 0 0 0 149,500 149,500 149,500 149,500 149,500 144,500 144,500 144,500
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 3.7% 2.9% 3.2% 3.3% 3.3% 3.0% 3.2%
繰出金 589,809 612,926 596,787 533,169 547,428 553,713 596,800 586,670 597,687 636,158 605,904 633,847 623,127
(構成比) 12.9% 13.3% 13.3% 13.2% 14.2% 13.6% 14.6% 11.5% 12.6% 14.1% 13.8% 13.1% 14.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,149,898 1,128,179 1,088,819 1,051,499 1,031,671 1,005,024 945,215 947,737 890,787 876,331 861,701 861,050 879,658 872,745 850,390 853,733 858,876
職員数(人) 138 136 130 124 119 119 115 109 105 108 110 110 110 109 106 106 104

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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