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神奈川県足柄下郡真鶴町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 902,091 832,253 822,271 754,147 774,970 786,768 760,227 730,892 758,477 771,141 715,960 692,400 687,357
(構成比) 28.8% 20.4% 21.9% 21.8% 25.5% 25.4% 25.1% 21.1% 23.4% 23.9% 22.1% 23.1% 21.6%
物件費 614,124 647,179 738,675 679,810 617,355 593,716 598,223 645,037 615,336 627,030 592,559 537,052 550,274
(構成比) 19.6% 15.9% 19.7% 19.6% 20.3% 19.2% 19.8% 18.7% 19.0% 19.4% 18.3% 17.9% 17.3%
維持補修費 36,687 42,869 56,425 26,425 23,198 17,382 18,711 21,273 19,804 23,102 22,147 12,853 17,717
(構成比) 1.2% 1.1% 1.5% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.4% 0.6%
扶助費 176,527 239,964 249,817 270,120 251,509 272,293 278,570 284,982 356,438 361,384 366,293 371,746 389,274
(構成比) 5.6% 5.9% 6.7% 7.8% 8.3% 8.8% 9.2% 8.2% 11.0% 11.2% 11.3% 12.4% 12.3%
補助費等 501,273 548,586 470,581 480,340 490,356 499,560 501,936 605,874 442,706 472,499 448,092 420,020 449,666
(構成比) 16.0% 13.5% 12.6% 13.9% 16.1% 16.1% 16.6% 17.5% 13.7% 14.6% 13.8% 14.0% 14.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 114,209 108,401 321,083 146,499 79,461 76,660 43,572 183,616
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 3.6% 9.3% 4.5% 2.5% 2.4% 1.5% 5.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 985 0 0 0 0 0 1,660 1,588
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 151,511 149,448 178,992 197,028 225,015 235,456 269,614 298,300 316,338 332,178 334,163 349,401 299,739
(構成比) 4.8% 3.7% 4.8% 5.7% 7.4% 7.6% 8.9% 8.6% 9.8% 10.3% 10.3% 11.6% 9.4%
積立金 18,144 81,608 20,146 66,119 101,152 121,270 30,835 49,338 87,764 75,710 162,944 29,489 102,611
(構成比) 0.6% 2.0% 0.5% 1.9% 3.3% 3.9% 1.0% 1.4% 2.7% 2.3% 5.0% 1.0% 3.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 180 400 20,000 3,030 660 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 417,824 466,079 452,169 420,794 422,010 457,085 460,303 480,063 491,811 483,227 518,138 542,581 495,709
(構成比) 13.3% 11.5% 12.1% 12.2% 13.9% 14.7% 15.2% 13.9% 15.2% 15.0% 16.0% 18.1% 15.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 902,091 832,253 822,271 754,147 774,970 786,768 760,227 730,892 758,477 771,141 715,960 692,400 687,357 678,036 671,091 657,451 651,653
職員数(人) 89 90 87 88 88 88 83 85 82 81 80 79 78 77 78 78 81

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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