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東京都新島村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 760,826 735,626 709,484 730,062 729,691 737,625 726,579 744,058 741,917 731,447 698,824 695,676 683,427
(構成比) 21.8% 24.2% 26.3% 24.6% 23.5% 20.8% 18.7% 19.0% 20.3% 18.2% 18.7% 17.4% 18.9%
物件費 781,401 799,705 792,630 817,072 757,120 793,617 807,049 839,932 847,079 836,856 910,192 835,958 847,703
(構成比) 22.4% 26.3% 29.4% 27.6% 24.4% 22.4% 20.7% 21.4% 23.2% 20.8% 24.4% 20.9% 23.5%
維持補修費 85,621 150,289 87,119 114,822 96,241 93,830 78,123 89,187 126,306 89,714 108,883 99,372 80,527
(構成比) 2.5% 4.9% 3.2% 3.9% 3.1% 2.6% 2.0% 2.3% 3.5% 2.2% 2.9% 2.5% 2.2%
扶助費 28,770 33,906 35,479 35,111 37,871 41,858 41,374 40,503 67,085 73,864 75,370 73,691 88,475
(構成比) 0.8% 1.1% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 2.5%
補助費等 186,902 200,042 192,188 192,409 219,675 214,298 317,812 285,788 175,963 184,531 212,743 232,340 215,897
(構成比) 5.4% 6.6% 7.1% 6.5% 7.1% 6.0% 8.2% 7.3% 4.8% 4.6% 5.7% 5.8% 6.0%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,069,456 1,150,106 978,466 844,639 1,140,345 830,511 1,189,833 931,679
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.1% 29.5% 24.9% 23.1% 28.3% 22.2% 29.8% 25.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 212,293 145,039 194,888 168,617 193,629 214,754 223,586 232,861 209,585 280,599 274,612 270,603 280,058
(構成比) 6.1% 4.8% 7.2% 5.7% 6.2% 6.0% 5.7% 5.9% 5.7% 7.0% 7.4% 6.8% 7.8%
積立金 97,305 21,571 83,949 39,911 41,534 3,344 142,923 336,502 167,902 222,675 120,712 130,714 50,729
(構成比) 2.8% 0.7% 3.1% 1.3% 1.3% 0.1% 3.7% 8.6% 4.6% 5.5% 3.2% 3.3% 1.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 300 7,000 0 0 10,000 11,500 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 21,000 20,280 17,490 20,580 26,050 31,300 29,300 28,500
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.8%
繰出金 253,395 254,270 231,198 270,192 345,271 360,677 384,538 350,429 455,511 436,353 461,574 422,121 399,998
(構成比) 7.3% 8.4% 8.6% 9.1% 11.1% 10.2% 9.9% 8.9% 12.5% 10.8% 12.4% 10.6% 11.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 760,826 735,626 709,484 730,062 729,691 737,625 726,579 744,058 741,917 731,447 698,824 695,676 683,427 661,810 652,492 653,573 665,223
職員数(人) 90 91 94 94 92 92 90 91 93 91 90 90 91 91 92 92 91

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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