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千葉県長生郡長柄町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 905,136 918,739 917,734 919,893 908,257 882,660 873,444 855,548 869,990 874,849 835,863 778,470 794,467
(構成比) 25.2% 27.4% 25.3% 26.0% 27.3% 29.0% 29.3% 24.1% 28.8% 28.1% 28.3% 22.8% 20.9%
物件費 506,751 528,662 498,255 462,091 421,600 406,097 423,247 438,219 434,153 442,300 537,236 601,776 676,483
(構成比) 14.1% 15.8% 13.8% 13.1% 12.7% 13.3% 14.2% 12.3% 14.4% 14.2% 18.2% 17.7% 17.8%
維持補修費 42,003 48,467 43,081 47,030 36,977 44,096 45,242 41,162 42,145 43,469 44,316 64,696 62,250
(構成比) 1.2% 1.4% 1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 1.5% 1.2% 1.4% 1.4% 1.5% 1.9% 1.6%
扶助費 66,651 112,187 121,088 129,205 130,936 154,781 160,796 165,734 241,625 251,992 247,786 249,777 269,989
(構成比) 1.9% 3.3% 3.3% 3.7% 3.9% 5.1% 5.4% 4.7% 8.0% 8.1% 8.4% 7.3% 7.1%
補助費等 594,151 582,816 570,051 568,563 528,793 523,082 525,235 633,193 493,987 501,470 467,330 441,540 450,438
(構成比) 16.6% 17.4% 15.7% 16.1% 15.9% 17.2% 17.6% 17.8% 16.4% 16.1% 15.8% 13.0% 11.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 282,183 212,435 746,872 253,538 150,454 66,172 405,566 535,473
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3% 7.1% 21.0% 8.4% 4.8% 2.2% 11.9% 14.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 8,537 0 9,823 5,675 0 0 14,109 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 354,956 356,229 359,301 410,607 424,374 447,955 425,475 353,942 355,223 356,721 350,549 354,108 339,161
(構成比) 9.9% 10.6% 9.9% 11.6% 12.8% 14.7% 14.3% 10.0% 11.8% 11.4% 11.9% 10.4% 8.9%
積立金 14,194 13,923 14,227 13,358 13,407 14,056 14,271 14,184 13,772 166,421 72,695 164,631 313,825
(構成比) 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 5.3% 2.5% 4.8% 8.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 212,647 241,793 295,149 294,310 287,007 279,036 301,512 297,376 309,862 329,695 331,771 332,615 362,333
(構成比) 5.9% 7.2% 8.2% 8.3% 8.6% 9.2% 10.1% 8.4% 10.3% 10.6% 11.2% 9.8% 9.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 905,136 918,739 917,734 919,893 908,257 882,660 873,444 855,548 869,990 874,849 835,863 778,470 794,467 828,008 835,866 853,174 849,353
職員数(人) 116 115 111 110 108 108 101 100 101 97 95 95 99 98 102 102 103

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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