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埼玉県秩父郡長瀞町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 748,436 755,218 756,666 765,166 705,454 688,231 690,741 682,394 683,689 675,629 672,582 667,302 665,963
(構成比) 25.8% 23.5% 25.6% 26.6% 25.6% 24.6% 24.7% 21.2% 20.0% 20.2% 21.1% 21.4% 19.7%
物件費 355,752 308,159 279,480 259,467 240,374 265,672 273,580 307,054 372,066 449,017 318,148 329,840 404,016
(構成比) 12.3% 9.6% 9.5% 9.0% 8.7% 9.5% 9.8% 9.5% 10.9% 13.4% 10.0% 10.6% 12.0%
維持補修費 19,752 19,106 13,912 10,869 14,276 22,612 16,137 14,406 15,833 15,094 15,301 49,406 24,176
(構成比) 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 0.8% 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 1.6% 0.7%
扶助費 187,870 246,903 265,696 261,008 276,924 291,011 282,557 284,335 369,423 377,101 367,556 372,979 411,476
(構成比) 6.5% 7.7% 9.0% 9.1% 10.0% 10.4% 10.1% 8.8% 10.8% 11.2% 11.5% 12.0% 12.2%
補助費等 552,197 595,027 648,905 544,243 533,791 566,256 572,235 644,589 502,440 490,075 733,497 772,243 735,415
(構成比) 19.1% 18.6% 22.0% 18.9% 19.4% 20.3% 20.4% 20.0% 14.7% 14.6% 23.0% 24.8% 21.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 220,100 151,320 509,475 541,296 464,256 397,326 269,014 215,902
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 5.4% 15.8% 15.8% 13.9% 12.5% 8.6% 6.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1,509 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 275,532 263,121 244,207 247,787 248,786 255,258 257,348 275,176 263,759 269,192 270,504 294,933 312,020
(構成比) 9.5% 8.2% 8.3% 8.6% 9.0% 9.1% 9.2% 8.6% 7.7% 8.0% 8.5% 9.5% 9.2%
積立金 80,822 211,818 117,516 117,504 86,004 99,020 83,113 77,490 200,640 86,720 147,451 85,393 268,928
(構成比) 2.8% 6.6% 4.0% 4.1% 3.1% 3.5% 3.0% 2.4% 5.9% 2.6% 4.6% 2.7% 8.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 900 1,400 1,300 2,080 2,680 2,880 3,380 3,180
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 388,010 477,193 450,490 537,804 492,538 382,466 472,320 420,025 474,577 522,247 257,587 274,724 332,879
(構成比) 13.4% 14.9% 15.3% 18.7% 17.9% 13.7% 16.9% 13.1% 13.9% 15.6% 8.1% 8.8% 9.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 748,436 755,218 756,666 765,166 705,454 688,231 690,741 682,394 683,689 675,629 672,582 667,302 665,963 643,406 627,185 626,257 615,504
職員数(人) 92 92 91 88 85 85 79 79 76 78 75 77 75 76 78 78 74

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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