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埼玉県比企郡ときがわ町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 1,240,911 1,131,665 1,151,148 1,120,837 1,132,927 1,070,709 1,122,840 1,138,880 1,099,067 1,091,854
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 19.3% 20.7% 21.8% 19.6% 19.7% 18.1% 19.1% 20.0% 19.8% 20.9%
物件費 0 0 0 1,034,882 814,109 884,065 927,139 969,629 984,011 985,126 954,678 1,049,362 1,035,156
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 16.1% 14.9% 16.8% 16.2% 16.8% 16.7% 16.7% 16.8% 18.9% 19.8%
維持補修費 0 0 0 90,437 136,955 69,876 104,236 102,735 111,247 122,578 88,601 49,457 58,171
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 2.5% 1.3% 1.8% 1.8% 1.9% 2.1% 1.6% 0.9% 1.1%
扶助費 0 0 0 392,959 407,948 431,297 423,908 436,948 569,590 568,628 596,279 607,503 655,053
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 7.4% 8.2% 7.4% 7.6% 9.6% 9.7% 10.5% 10.9% 12.5%
補助費等 0 0 0 792,157 771,456 733,599 835,157 993,173 773,883 784,927 810,452 782,420 803,378
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 12.3% 14.1% 13.9% 14.6% 17.2% 13.1% 13.3% 14.3% 14.1% 15.3%
普通建設事業費 0 0 0 1,906,215 0 993,584 867,071 1,094,966 1,339,816 1,317,322 1,005,205 871,422 379,322
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 29.7% 0.0% 18.8% 15.2% 19.0% 22.7% 22.4% 17.7% 15.7% 7.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 3,087 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 285,128 211,268 242,379 286,664 261,643 313,814 350,802 388,114 463,796 503,193
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 3.9% 4.6% 5.0% 4.5% 5.3% 6.0% 6.8% 8.4% 9.6%
積立金 0 0 0 284,393 866,775 408,178 657,993 212,446 252,021 114,218 115,289 119,151 218,159
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 15.8% 7.7% 11.5% 3.7% 4.3% 1.9% 2.0% 2.1% 4.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 2,216 88,838 87,102 30,000 30,000 20,000 20,000 19,500
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
貸付金 0 0 0 0 0 6,920 9,520 12,440 9,640 15,980 16,800 17,180 14,360
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
繰出金 0 0 0 395,848 309,269 347,429 384,442 460,821 452,002 476,744 550,959 474,123 458,299
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 5.6% 6.6% 6.7% 8.0% 7.7% 8.1% 9.7% 8.5% 8.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 1,240,911 1,131,665 1,151,148 1,120,837 1,132,927 1,070,709 1,122,840 1,138,880 1,099,067 1,091,854 1,041,268 986,690 986,386 955,109
職員数(人) 0 0 0 129 122 122 123 122 127 128 125 118 110 110 106 106 106

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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