• Google+でシェア

群馬県利根郡昭和村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 811,302 791,155 761,233 750,818 776,855 758,436 761,644 752,316 686,582 703,166 683,735 663,732 711,314
(構成比) 21.5% 18.2% 19.6% 18.5% 21.5% 21.7% 21.3% 19.0% 16.1% 18.4% 17.5% 18.1% 16.5%
物件費 527,609 472,589 453,928 400,131 423,112 420,539 465,442 479,419 523,917 589,238 586,159 594,606 656,958
(構成比) 14.0% 10.8% 11.7% 9.8% 11.7% 12.0% 13.0% 12.1% 12.3% 15.4% 15.0% 16.2% 15.2%
維持補修費 57,720 47,616 59,427 57,337 25,506 40,568 41,232 210,637 80,246 65,487 70,018 101,163 86,025
(構成比) 1.5% 1.1% 1.5% 1.4% 0.7% 1.2% 1.2% 5.3% 1.9% 1.7% 1.8% 2.8% 2.0%
扶助費 169,614 215,654 239,895 245,462 270,850 283,420 283,367 310,978 402,114 410,180 391,623 385,296 434,623
(構成比) 4.5% 4.9% 6.2% 6.0% 7.5% 8.1% 7.9% 7.8% 9.4% 10.7% 10.0% 10.5% 10.1%
補助費等 738,558 731,945 724,588 697,800 701,193 718,494 897,713 942,426 777,822 757,734 703,733 515,998 848,579
(構成比) 19.5% 16.8% 18.7% 17.2% 19.4% 20.6% 25.1% 23.8% 18.3% 19.8% 18.1% 14.0% 19.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 164,966 183,657 321,469 612,009 412,367 505,855 411,543 703,193
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 5.1% 8.1% 14.4% 10.8% 13.0% 11.2% 16.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 4,096 0 11,272 8,193 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 423,350 448,351 475,546 492,513 394,487 344,522 336,333 298,828 347,878 285,162 270,593 282,422 274,597
(構成比) 11.2% 10.3% 12.3% 12.1% 10.9% 9.9% 9.4% 7.5% 8.2% 7.5% 6.9% 7.7% 6.4%
積立金 124 40 33 2 0 267,731 106,141 148,432 312,385 86,320 91,810 186,575 1,682
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 3.0% 3.7% 7.3% 2.3% 2.4% 5.1% 0.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 525,291 476,260 547,358 489,603 487,660 495,140 492,171 502,904 501,742 509,620 594,019 535,665 593,491
(構成比) 13.9% 10.9% 14.1% 12.0% 13.5% 14.2% 13.8% 12.7% 11.8% 13.3% 15.2% 14.6% 13.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 811,302 791,155 761,233 750,818 776,855 758,436 761,644 752,316 686,582 703,166 683,735 663,732 711,314 725,574 716,913 742,784 758,185
職員数(人) 97 92 91 90 87 87 82 77 75 76 75 80 78 78 81 81 83

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる