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栃木県塩谷郡塩谷町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,423,552 1,378,921 1,313,309 1,385,590 1,359,299 1,326,518 1,250,355 1,154,698 1,068,220 1,087,811 1,073,031 1,027,140 1,000,044
(構成比) 25.8% 25.1% 21.5% 29.6% 31.2% 28.2% 26.0% 22.4% 19.4% 20.2% 24.0% 18.7% 20.1%
物件費 671,381 691,566 631,991 631,927 608,830 653,640 645,610 689,106 690,033 636,781 704,102 699,955 839,977
(構成比) 12.2% 12.6% 10.3% 13.5% 14.0% 13.9% 13.4% 13.4% 12.6% 11.8% 15.8% 12.7% 16.9%
維持補修費 22,740 15,936 15,140 13,990 15,486 13,854 10,631 13,562 15,713 19,474 10,286 13,068 17,329
(構成比) 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3%
扶助費 178,357 205,224 268,504 263,238 326,161 345,140 375,193 380,527 502,604 514,272 522,841 513,784 558,539
(構成比) 3.2% 3.7% 4.4% 5.6% 7.5% 7.3% 7.8% 7.4% 9.1% 9.5% 11.7% 9.4% 11.2%
補助費等 663,369 627,900 602,490 606,693 650,866 622,648 690,915 892,320 566,536 574,864 531,651 544,204 589,435
(構成比) 12.0% 11.5% 9.9% 13.0% 14.9% 13.2% 14.3% 17.3% 10.3% 10.7% 11.9% 9.9% 11.9%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 483,741 543,109 586,196 1,142,862 908,948 442,791 1,262,935 507,616
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 11.3% 11.4% 20.8% 16.9% 9.9% 23.0% 10.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 13,568 21,126 0 0 48,037 74,571 29,479 64,262
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0.9% 1.7% 0.5% 1.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 701,972 689,371 709,284 839,662 699,865 816,841 766,164 679,595 660,115 940,257 608,193 586,457 689,406
(構成比) 12.7% 12.6% 11.6% 18.0% 16.1% 17.4% 15.9% 13.2% 12.0% 17.5% 13.6% 10.7% 13.9%
積立金 29,856 179,323 319 16,309 55,986 6,206 155,071 191,923 328,410 71,942 1,366 310,213 167,596
(構成比) 0.5% 3.3% 0.0% 0.3% 1.3% 0.1% 3.2% 3.7% 6.0% 1.3% 0.0% 5.6% 3.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 4,624 5,924 109,052 66,580 51,800 27,414 20,690 23,848
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 2.1% 1.2% 1.0% 0.6% 0.4% 0.5%
貸付金 0 0 0 0 0 76,120 78,880 78,240 77,800 78,160 77,140 76,245 75,560
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.5% 1.7% 1.4% 1.5%
繰出金 312,934 323,429 335,161 345,088 326,069 342,911 272,783 374,958 374,085 453,087 388,330 406,427 435,784
(構成比) 5.7% 5.9% 5.5% 7.4% 7.5% 7.3% 5.7% 7.3% 6.8% 8.4% 8.7% 7.4% 8.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,423,552 1,378,921 1,313,309 1,385,590 1,359,299 1,326,518 1,250,355 1,154,698 1,068,220 1,087,811 1,073,031 1,027,140 1,000,044 966,958 971,213 946,915 914,938
職員数(人) 157 154 154 151 144 144 131 123 123 123 124 116 115 118 115 115 120

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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