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北海道幌泉郡えりも町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,200,732 1,143,967 1,130,177 1,086,263 1,045,308 1,038,126 1,024,012 1,015,005 1,007,549 989,143 996,439 985,550 1,009,353
(構成比) 25.5% 18.7% 24.1% 25.4% 24.0% 22.3% 22.8% 19.6% 19.6% 20.2% 20.4% 21.7% 20.9%
物件費 659,127 649,077 600,019 601,688 557,219 547,007 565,450 713,845 638,987 660,101 654,043 699,001 749,804
(構成比) 14.0% 10.6% 12.8% 14.0% 12.8% 11.8% 12.6% 13.8% 12.4% 13.5% 13.4% 15.4% 15.6%
維持補修費 69,767 87,674 82,123 53,845 67,949 52,896 53,402 93,596 83,235 86,763 119,188 95,702 86,168
(構成比) 1.5% 1.4% 1.8% 1.3% 1.6% 1.1% 1.2% 1.8% 1.6% 1.8% 2.4% 2.1% 1.8%
扶助費 112,819 179,268 186,666 173,751 160,718 174,521 170,548 182,622 246,725 252,213 252,760 266,278 283,686
(構成比) 2.4% 2.9% 4.0% 4.1% 3.7% 3.8% 3.8% 3.5% 4.8% 5.2% 5.2% 5.9% 5.9%
補助費等 425,811 471,688 401,661 469,139 375,681 392,646 389,116 514,342 402,218 411,533 407,481 420,602 660,165
(構成比) 9.0% 7.7% 8.6% 11.0% 8.6% 8.4% 8.7% 9.9% 7.8% 8.4% 8.4% 9.2% 13.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 883,082 630,177 980,581 997,389 895,160 877,247 515,336 475,367
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0% 14.1% 18.9% 19.4% 18.3% 18.0% 11.3% 9.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1,446 0 0 0 119,238 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 822,783 835,464 866,479 873,702 909,661 918,903 936,589 920,144 912,323 896,803 828,009 816,641 787,963
(構成比) 17.5% 13.7% 18.5% 20.4% 20.9% 19.8% 20.9% 17.7% 17.7% 18.3% 17.0% 18.0% 16.4%
積立金 2,200 298,023 49,400 16,700 105,800 13,200 138,500 132,179 279,500 26,510 175,400 55,372 141,400
(構成比) 0.0% 4.9% 1.1% 0.4% 2.4% 0.3% 3.1% 2.5% 5.4% 0.5% 3.6% 1.2% 2.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 196,180 139,260 133,720 130,400 116,220 115,440 112,400 111,980
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 3.1% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4% 2.5% 2.3%
繰出金 245,900 335,773 228,856 352,300 368,900 432,500 434,044 500,729 452,256 436,255 452,426 581,541 512,283
(構成比) 5.2% 5.5% 4.9% 8.2% 8.5% 9.3% 9.7% 9.7% 8.8% 8.9% 9.3% 12.8% 10.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,200,732 1,143,967 1,130,177 1,086,263 1,045,308 1,038,126 1,024,012 1,015,005 1,007,549 989,143 996,439 985,550 1,009,353 1,043,555 1,009,922 1,036,973 1,049,451
職員数(人) 140 136 137 132 130 130 125 125 122 127 128 129 134 131 135 135 130

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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