• Google+でシェア

北海道枝幸郡中頓別町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 904,706 870,060 822,998 750,038 713,476 607,073 489,055 464,852 473,416 461,336 445,629 470,331 453,707
(構成比) 18.4% 16.9% 18.3% 18.5% 18.3% 17.9% 15.5% 13.2% 12.8% 12.7% 12.0% 13.0% 13.2%
物件費 459,738 431,503 384,029 370,702 359,366 277,200 256,047 335,618 298,758 299,196 273,648 339,633 381,844
(構成比) 9.4% 8.4% 8.5% 9.1% 9.2% 8.2% 8.1% 9.5% 8.1% 8.3% 7.3% 9.4% 11.1%
維持補修費 82,502 66,995 60,738 49,190 57,860 43,487 43,780 43,702 40,862 50,192 51,731 51,309 54,551
(構成比) 1.7% 1.3% 1.3% 1.2% 1.5% 1.3% 1.4% 1.2% 1.1% 1.4% 1.4% 1.4% 1.6%
扶助費 131,509 183,318 185,528 171,212 160,071 163,623 169,738 173,099 194,657 215,844 225,576 230,709 252,529
(構成比) 2.7% 3.6% 4.1% 4.2% 4.1% 4.8% 5.4% 4.9% 5.2% 6.0% 6.1% 6.4% 7.3%
補助費等 694,360 524,488 466,566 494,881 547,513 565,956 542,239 609,622 601,826 846,020 584,095 641,449 611,051
(構成比) 14.1% 10.2% 10.3% 12.2% 14.0% 16.7% 17.1% 17.3% 16.2% 23.3% 15.7% 17.8% 17.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 362,604 328,338 459,117 397,226 351,866 361,704 306,283 364,997
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 10.4% 13.0% 10.7% 9.7% 9.7% 8.5% 10.6%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 21,610 0 0 3,622 18,892 24,718 0 2,473
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.7% 0.0% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 834,135 882,246 840,152 937,340 943,994 942,365 938,870 920,345 940,397 831,305 806,758 720,732 574,638
(構成比) 17.0% 17.2% 18.6% 23.1% 24.2% 27.8% 29.7% 26.1% 25.3% 22.9% 21.7% 20.0% 16.7%
積立金 22,707 40,936 341,225 60,014 182,445 34,378 68,963 170,156 366,295 182,574 688,435 600,114 344,730
(構成比) 0.5% 0.8% 7.6% 1.5% 4.7% 1.0% 2.2% 4.8% 9.9% 5.0% 18.5% 16.6% 10.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 20,021 28,220 31,209 32,102 30,085 29,532 15,315 20,203
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.4% 0.6%
貸付金 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6%
繰出金 246,519 262,582 286,890 277,485 304,937 331,216 279,005 303,260 340,621 317,342 211,850 215,762 357,831
(構成比) 5.0% 5.1% 6.4% 6.8% 7.8% 9.8% 8.8% 8.6% 9.2% 8.8% 5.7% 6.0% 10.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 904,706 870,060 822,998 750,038 713,476 607,073 489,055 464,852 473,416 461,336 445,629 470,331 453,707 450,265 471,139 455,750 478,309
職員数(人) 105 99 95 90 68 68 55 49 48 47 48 48 48 51 48 48 54

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる