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北海道天塩郡天塩町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 929,345 913,618 883,849 857,693 819,084 737,485 657,367 677,180 778,815 679,380 651,309 671,462 618,529
(構成比) 16.8% 12.3% 19.0% 16.7% 19.6% 18.1% 15.9% 14.5% 16.6% 15.0% 14.7% 11.9% 11.9%
物件費 859,305 783,703 718,017 700,276 545,619 544,792 450,014 580,331 679,482 707,441 694,896 684,721 720,470
(構成比) 15.5% 10.5% 15.5% 13.7% 13.0% 13.4% 10.9% 12.4% 14.5% 15.6% 15.7% 12.1% 13.8%
維持補修費 131,670 128,031 138,777 143,922 95,035 100,815 113,045 118,236 99,798 103,382 160,314 159,072 139,534
(構成比) 2.4% 1.7% 3.0% 2.8% 2.3% 2.5% 2.7% 2.5% 2.1% 2.3% 3.6% 2.8% 2.7%
扶助費 52,641 93,993 105,746 111,219 111,412 115,125 106,098 109,230 140,297 150,887 170,757 173,577 183,955
(構成比) 1.0% 1.3% 2.3% 2.2% 2.7% 2.8% 2.6% 2.3% 3.0% 3.3% 3.9% 3.1% 3.5%
補助費等 1,041,545 1,286,740 962,804 1,666,482 985,038 960,121 1,047,625 1,008,053 1,045,655 1,037,115 948,349 945,472 1,236,269
(構成比) 18.8% 17.3% 20.7% 32.5% 23.5% 23.5% 25.4% 21.5% 22.3% 22.9% 21.4% 16.8% 23.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 159,525 195,586 474,290 495,086 261,963 407,387 1,573,255 1,013,836
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 4.7% 10.1% 10.6% 5.8% 9.2% 27.9% 19.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 45,317 0 40,117 102,644 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.9% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 766,841 889,013 881,200 908,238 1,000,277 1,002,653 978,398 941,702 903,830 886,315 760,796 747,399 703,795
(構成比) 13.9% 11.9% 19.0% 17.7% 23.9% 24.6% 23.7% 20.1% 19.3% 19.6% 17.2% 13.3% 13.5%
積立金 12,593 1,362,217 972 6,828 19,403 21,391 132,878 290,669 42,558 114,639 111,541 245,816 112,617
(構成比) 0.2% 18.3% 0.0% 0.1% 0.5% 0.5% 3.2% 6.2% 0.9% 2.5% 2.5% 4.4% 2.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 198 766 0 0 207 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 82,900 50,260 120,320 115,000 110,000 105,000 100,000 95,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 1.2% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4% 1.8% 1.8%
繰出金 350,013 392,124 373,602 369,293 367,748 353,531 347,385 364,131 340,719 376,065 413,868 335,708 394,573
(構成比) 6.3% 5.3% 8.0% 7.2% 8.8% 8.7% 8.4% 7.8% 7.3% 8.3% 9.4% 6.0% 7.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 929,345 913,618 883,849 857,693 819,084 737,485 657,367 677,180 778,815 679,380 651,309 671,462 618,529 617,496 658,107 654,598 640,931
職員数(人) 98 94 91 88 82 82 79 79 78 77 72 75 75 80 84 84 83

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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