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北海道上川郡下川町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,093,815 1,031,073 981,535 948,417 945,382 943,888 957,670 907,011 920,481 940,370 960,900 951,831 990,599
(構成比) 16.0% 20.2% 18.3% 19.6% 22.0% 21.5% 19.7% 16.6% 14.0% 19.4% 17.1% 14.2% 16.2%
物件費 605,690 565,054 512,943 510,728 493,219 521,988 507,484 562,445 656,235 704,347 691,603 782,859 847,330
(構成比) 8.9% 11.1% 9.6% 10.5% 11.5% 11.9% 10.5% 10.3% 10.0% 14.5% 12.3% 11.6% 13.8%
維持補修費 112,095 113,926 105,619 103,077 95,957 85,864 92,556 101,251 134,751 148,217 161,587 141,704 175,041
(構成比) 1.6% 2.2% 2.0% 2.1% 2.2% 2.0% 1.9% 1.9% 2.0% 3.1% 2.9% 2.1% 2.9%
扶助費 101,303 160,220 169,446 164,628 144,248 152,531 146,920 142,183 173,023 166,510 178,891 181,179 197,464
(構成比) 1.5% 3.1% 3.2% 3.4% 3.4% 3.5% 3.0% 2.6% 2.6% 3.4% 3.2% 2.7% 3.2%
補助費等 558,715 505,164 534,690 478,981 476,780 499,732 585,531 577,931 597,380 598,218 678,344 744,804 900,576
(構成比) 8.2% 9.9% 10.0% 9.9% 11.1% 11.4% 12.1% 10.6% 9.1% 12.3% 12.1% 11.1% 14.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 664,252 1,157,343 1,623,815 2,559,471 835,119 1,481,656 2,834,260 1,795,052
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.1% 23.9% 29.7% 38.9% 17.2% 26.4% 42.1% 29.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 21,003 0 0 50,380 13,642 0 0 44,006
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.7%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 897,594 815,531 799,087 863,160 889,168 867,399 861,176 836,977 772,016 724,986 720,835 659,867 634,890
(構成比) 13.2% 16.0% 14.9% 17.8% 20.7% 19.7% 17.7% 15.3% 11.7% 14.9% 12.9% 9.8% 10.4%
積立金 142,106 111,589 779,749 13,681 30,974 144,074 75,560 255,331 182,210 56,628 326,644 38,220 152,316
(構成比) 2.1% 2.2% 14.6% 0.3% 0.7% 3.3% 1.6% 4.7% 2.8% 1.2% 5.8% 0.6% 2.5%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 816 1,434 3,300 118,816 219,728 3,872 3,919 1,843
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.8% 4.5% 0.1% 0.1% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 80,519 81,720 84,600 82,880 80,120 80,180 80,180 82,200
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 1.7% 1.5% 1.3% 1.7% 1.4% 1.2% 1.3%
繰出金 358,068 401,083 391,223 412,442 410,229 415,595 384,383 369,370 337,053 362,249 321,521 305,524 306,927
(構成比) 5.3% 7.9% 7.3% 8.5% 9.6% 9.5% 7.9% 6.8% 5.1% 7.5% 5.7% 4.5% 5.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,093,815 1,031,073 981,535 948,417 945,382 943,888 957,670 907,011 920,481 940,370 960,900 951,831 990,599 940,251 950,688 953,469 928,912
職員数(人) 124 117 116 114 112 112 109 105 104 109 108 107 105 108 112 112 112

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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